Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального образования Красноармейский район Краснодарского края от 04.12.2014 N 1277 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Красноармейский район от 1 октября 2014 года N 998 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "Развитие образования"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2014 г. № 1277

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 998 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"


На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 15, 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" и в связи с изменением объема финансирования муниципальной программы "Развитие образования" постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Красноармейский район от 1 октября 2014 года № 998 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "Развитие образования", изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноармейский район по социальным вопросам Л.В. Сидорову.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня его официального обнародования (опубликования), вступления в силу решения муниципального образования Красноармейский район о районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, предусматривающего соответствующее финансирование в 2015 году муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "Развитие образования".

Глава муниципального
образования Красноармейский район
Ю.В.ВАСИН





Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования Красноармейский район
от 4 декабря 2014 г. № 1277

"Приложение

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования Красноармейский район
от 1 октября 2014 г. № 998

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
Красноармейский район "Развитие образования"

Координатор муниципальной программы
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Координаторы подпрограмм
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Участники муниципальной программы
казенные, бюджетные, автономные учреждения подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма "Развитие дошкольного образования";
подпрограмма "Развитие общего образования";
подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей";
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Ведомственные целевые программы
муниципальной программой не предусмотрено
Цели муниципальной программы
организация предоставления, повышения качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования Красноармейский район
Задачи муниципальной программы
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования Красноармейский район, повышение его доступности и качества;
организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Красноармейский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей;
организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования Красноармейский район, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение;
повышение эффективности и результативности системы образования муниципального образования Красноармейский район
Перечень целевых показателей муниципальной программы
целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
срок реализации - 2015 - 2020 годы;
этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 4202602,1 тысячи рублей, из средств краевого бюджета - 2275152,9 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 757667,5 тысячи рублей;
2016 год - 758361,2 тысячи рублей;
2017 год - 759124,2 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей.
из средств районного бюджета - 1450704,7 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 207890,1 тысячи рублей;
2016 год - 193752,3 тысячи рублей;
2017 год - 201150,8 тысячи рублей;
2018 год - 276671,6 тысячи рублей;
2019 год - 282800,2 тысячи рублей;
2020 год - 288439,7 тысячи рублей.
из внебюджетных средств - 476744,5 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 69545,7 тысячи рублей;
2016 год - 73707,8 тысячи рублей;
2017 год - 77385,6 тысячи рублей;
2018 год - 81246,9 тысячи рублей;
2019 год - 85301,0 тысячи рублей;
2020 год - 89557,5 тысячи рублей
Контроль за выполнением муниципальной программы
заместитель главы администрации муниципального образования Красноармейский район по социальным вопросам

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы образования Красноармейского района

В систему образования Красноармейского района входят 63 образовательных учреждений: 32 дошкольных учреждений, 24 общеобразовательных учреждений и 7 учреждений дополнительного образования. Дошкольное образование получают более 4600 детей в возрасте от 1 до 6 лет, что составляет 68,6% детей дошкольного возраста при среднекраевом показателе 68,2%. В районе ведется строительство нового детского сада в х. Трудобеликовском на 140 мест, планируется открытие в 2014 году детского сада в ст. Полтавской на 80 мест и в х. Протоцком на базе основной общеобразовательной школы № 3 на 55 мест. При этом в районе сохраняется дефицит мест в детских садах. В общей очереди детей от 0 до 7 лет на услуги дошкольного образования находятся 2600 человек.
Общее образование в районе получают 10160 школьников. На протяжении 3-х последних лет количество обучающихся уменьшается в среднем на 100 человек за счет сокращения численности детей на уровне среднего общего образования. Но ежегодно растет доля учащихся, реализующих новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования: 2012 год - 27,4%, 2013 год - 53,1%, 2014 год - 77,4%. С 1 сентября 2014 года к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования приступят 100% учащихся начальной школы. В реализации ФГОС основного общего образования участвуют 12 общеобразовательных учреждений района, что составляет 52,2%. Однако, в школах возникает проблема с проведением занятий внеурочной деятельности в связи с отсутствием свободных помещений.
В 12 из 17 средних общеобразовательных школах учащиеся 10-х и 11-х классов обучаются в классах и группах профильного обучения. Доля старшеклассников, обучающихся в профильных классах (группах), составляет в среднем 50,1%. Более востребованы обучающимися старших классов в районе профили: экономико-математический, социально-экономический и социально-гуманитарный и менее популярен социально-педагогический профиль (только в средней общеобразовательной школе № 5), абсолютно не проявляют учащиеся интерес к профилям: агротехнологический и технический.
Главная задача общего образования - обеспечение общедоступного и бесплатного качественного образования. Качество обучения школьников района по итогам учебного года постепенно увеличивается и за последние 3 года возросло на 15,3%. Вместе с тем сложно обеспечить необходимый уровень и качество образования в условно малокомплектных школах района: основная общеобразовательная школа № 3, основная общеобразовательная школа № 33, основная общеобразовательная школа № 37, средняя общеобразовательная школа № 14, в которых качество обучения ниже среднерайонных показателей. Ежегодно увеличивается доля выпускников 9 классов, получающих аттестаты об основном общем образовании с отличием: 2012 год - 3,79%, 2013 год - 5,98%, 2014 год - 6,65%.
Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний уровень подготовки школьников Красноармейского района по всем учебным предметам устойчиво превышает среднекраевой уровень. По итогам единого государственного экзамена-2014 район занимает в краевом рейтинге 1 место по обществознанию, информатике, 2 место по математике, 3 место по истории, 4 место по русскому языку, 5 место по физике, 6 место по химии. В 2014 году 144 выпускника набрали 80 и более баллов по предметам, каждый третий выпускник района получил высокие баллы по русскому языку.
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в районе реализуется проект по обучению их на дому с использованием дистанционных технологий. В настоящее время этой формой обучения охвачено 6 детей, имеющих необходимые медицинские показания. Увеличилась доля образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования. Однако не во всех организациях детям с ограниченными возможностями обеспечивается высокий уровень психолого-медико-социального сопровождения.
В районе большое внимание уделяется организации дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта, туризма. Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 70,8% школьников, активно развиваются детский и юношеский туризм, экологическое образование детей, но проблемным остается техническое направление. Анализ динамики общей численности детей по направленностям дополнительного образования свидетельствует о снижении охвата детей в формированиях технического (2,4%), эколого-биологического (4,7%), туристско-краеведческого направлений (7,8%), выпускники которых востребованы в экономике Кубани (будущие инженеры, специалисты сельского хозяйства, экологи и другие). Обусловлено это прежде всего тем, что эти виды деятельности требуют значительных финансовых, энергетических затрат, современных информационных технологий, оснащенной материальной базы.
Неблагоприятно на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увеличивается возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 18,7 процента, доля педагогов-мужчин - чуть более 15 процентов. Медленно обновляются педагогические коллективы. Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 12,8 процента.
Повышение заработной платы учителей стало одной из целей реализуемого с 2011 года проекта модернизации системы общего образования. Средняя заработная плата педагогических работников школ за 1 полугодие 2014 года составила 28755 рублей (в том числе у учителей - 29013 рублей), это составляет 103,4% от уровня среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике края, сложившейся в 1 квартале 2014 года, и в среднем на 6% выше значения за 2013 год.
Наряду с учительской повышается заработная плата и педагогических работников детских садов. В 2014 году их средняя заработная плата составила 22170 рублей. Вместе с тем остается низкой заработная плата педагогического персонала организаций дополнительного образования (76,8 процентов от средней заработной платы по экономике).

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Красноармейского района и перспективными задачами развития экономики Красноармейского района и Краснодарского края;
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;
формирование условий для повышения качества, доступности, устойчивого функционирования и развития системы начального и среднего профессионального образования Красноармейского района;
обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Красноармейского района, направленные на повышение эффективности образования и науки".
2.2. Мероприятия муниципальной программы будут направлены на решение следующих стратегических задач:
формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающего текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития;
развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей и востребованность выпускников образовательных организаций профессионального образования;
создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и социализации обучающихся;
обеспечение системы образования Красноармейского района высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня.
В целом проблемы образования отличаются многообразием и взаимосвязанностью. Их решение требует сочетания подходов, применение которых должно способствовать превращению системы образования Красноармейского района в лидера в образовательном пространстве Краснодарского края.
2.3. Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части муниципальной программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами муниципальной программы.
Муниципальная программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед кубанским образованием.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие Краснодарского края.
Все целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с федеральными показателями развития образования.

Таблица № 1

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
2
3
5
6
7
8
9
10
1.
Муниципальная программа "Развитие образования"
2.
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования"
2.1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
руб.
14780,46
15519,48
16295,46
17110,23
17110,23
17110,23
2.2.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
69,4
73,4
73,6
73,6
73,6
73,6
2.3.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
28,9
24,4
21,9
19,5
17,1
14,6
2.4.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
2.5.
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах
%
100
100
100
100
100
100

2.5.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольными учреждениями
%
92,0
100
100
100
100
100
2.7.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края
%
100
100
100
100
100
100
3.
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования"
3.1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
22656,64
23789,00
24978,00
26228,00
26228,00
26228,00
3.2.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
30200,0
33600,0
37400,0
41500,0
41500,0
41500,0
3.3.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
%
100
100
100
100
100
100
3.4.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
3.5.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
3.7.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
83
84
84
84
84
84
3.8.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
17
17
17
17
17
17
3.9
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
39,3
40,3
40,3
40,3
40,3
40,3
3.10.
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Красноармейского района
тыс. человек
10,6
10,6
10,6
10,6
10,15
10,15
3.11.
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
человек
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
3,12.
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
19,2
52,9
62,4
70
80
100
3.13.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

1,46
1,4
1,37
1,35
1,35
1,35
3.14.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
%
0,98
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
3.15.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края
%
100
100
100
100
100
100
3.16.
Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ
количество
10,6
11,2
12
12,5
13
13.5
3.17.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети "Интернет" не менее 2 Мб/с
%
56,5
60
62
65
67
70
3.18.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
%
82
84
86
88
90
92
4.
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
4.1.
Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
%
65,10
67,10
69,10
69,1
69,1
69,1
4.2.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
%
50
51
52
52
52
52
4.3.
Выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями
%
100
100
100
100
100
100
5.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
5.1
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций с которыми заключены эффективные контракты
%
100
100
100
100
100
100
5.2
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с которыми заключены эффективные контракты
%
100
100
100
100
100
100

2.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиальным является то, что комплексы мероприятий муниципальной программы определены с учетом плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы Красноармейского района, направленные на повышение эффективности образования и науки", долгосрочного социально-экономического развития Красноармейского района.
Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следующие подпрограммы:
"Развитие дошкольного образования" (направлена на создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей);
"Развитие общего образования" (направлена на формирование условий для повышения качества, устойчивого функционирования и развития системы общего образования);
"Развитие дополнительного образования детей" (направлена на создание в системе дополнительного образования доступности и равных возможностей для качественного образования);
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" (направлена на обеспечение организационных, информационных и материально-технических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования).
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу предопределено структурой системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.

4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы

№ п/п
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
2015 год реализации
2016 год реализации
2017 год реализации
2018 год реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
1.
Развитие дошкольного образования
всего:
1495355,1
373247,3
368236,7
372425,4
121967,2
127075,8
132402,7
районный бюджет
403975,0
53695,5
46670,0
48646,3
81845,9
84948,4
88168,9
краевой бюджет
855964,3
285220,5
285175,3
285568,3
0
0
0
внебюджетные источники
235415,8
34331,3
36391,2
38210,8
40121,3
42127,4
44233,8
2
Развитие общего образования
всего:
2085614,2
565070,3
558979,8
565656,5
127379,6
132141,4
136386,4
районный бюджет
431010,9
58502,6
49741,7
54285,1
86959,0
89699,8
91822,7
краевой бюджет
1417431,6
471980,5
472575,5
472875,6
0
0
0
внебюджетные источники
237171,7
34587,4
36662,6
38495,8
40420,6
42441,6
44563,7
3
Развитие дополнительного образования детей
всего:
405781,0
62769,9
62940,6
631035,7
72028,7
72341,0
72665,1
районный бюджет
399867,0
61676,4
61676,4
61676,4
71323,7
71609,0
71905,1
краевой бюджет
1757,0
466,5
610,2
680,3
0
0
0
внебюджетные источники
4157,0
627,0
654,0
679,0
705,0
732,0
760,0
4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования
всего:
215851,8
34015,6
35664,2
36543,0
36543,0
36543,0
36543,0
районный бюджет
215851,8
34015,6
35664,2
36543,0
36543,0
36543,0
36543,0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

Итого по муниципальной программе "Развитие образования"
всего:
4202602,1
1035103,3
1025821,3
1037660,6
357918,5
368101,2
377997,2
районный бюджет
1450704,7
207890,1
193752,3
201150,8
276671,6
282800,2
288439,7
краевой бюджет
2275152,9
757667,5
758361,2
759124,2
0
0
0
внебюджетные источники
476744,5
69545,7
73707,8
77385,6
81246,9
85301,0
89557,5

5. Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями муниципального образования Красноармейский
район в сфере реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период "Управление
образования администрации муниципального образования
Красноармейский район"

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы
Значение показателя объема (качества) услуги работы)
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования"
Осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях
МДАОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2"
детей
340
340
340
340
340
340
5594,1
5834,6
6062,1
6280,4
6519,0
6766,8
МДБОУ "Детский сад № 3"
детей
154
154
154
154
154
154
2099,7
2189,9
2275,3
2357,3
2446,8
2539,8
МДБОУ "Детский сад № 4"
детей
90
90
90
90
90
90
1240,8
1294,1
1344,6
1393,0
1445,9
1500,9
МДБОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 6"
детей
170
170
170
170
170
170
3055,6
3186,9
3311,2
3430,4
3560,8
3696,1
МДБОУ "Детский сад № 9"
детей
161
161
161
161
161
161
2143,2
2235,3
2322,5
2406,1
2497,5
2592,4
МДБОУ "Детский сад № 10"
детей
202
202
202
202
202
202
2384,8
2487,3
2584,3
2677,3
2779,1
2884,7
МДБОУ "Детский сад № 12"
детей
32
32
32
32
32
32
794,1
828,2
860,5
891,5
925,4
960,5
МДБОУ "Детский сад № 15"
детей
129
129
129
129
129
129
2055,6
2143,9
2227,6
2307,8
2395,4
2486,5
МДБОУ "Детский сад № 17"
детей
73
73
73
73
73
73
1426,5
1487,8
1545,8
1601,5
1662,3
1725,5
МДБОУ "Детский сад комбинированного вида № 18"
детей
106
106
106
106
106
106
4443,5
4634,5
4815,3
4988,6
5178,2
5375,0
МДБОУ "Детский сад № 19"
детей
42
42
42
42
42
42
830,3
866,0
899,7
932,1
967,5
1004,3
МДБОУ "Детский сад № 20"
детей
24
24
24
24
24
24
606,3
632,3
657,0
680,6
706,5
733,4
МДБОУ "Детский сад № 22"
детей
30
30
30
30
30
30
594,0
619,5
643,7
666,8
692,2
718,5
МДБОУ "Детский сад № 24"
детей
30
30
30
30
30
30
690,5
720,1
748,2
775,2
804,6
835,2
МДБОУ "Детский сад № 27"
детей
114
114
114
114
114
114
1601,8
1670,6
1735,8
1798,3
1866,6
1937,5
МДОУ "Детский сад № 31"
детей
43
43
43
43
43
43
940,9
981,3
1019,6
1056,3
1096,4
1138,1
МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32"
детей
157
157
157
157
157
157
2499,5
2606,9
2708,6
2806,1
2912,7
3023,4
МДБОУ "Детский сад № 33"
детей
50
50
50
50
50
50
1605,2
1674,2
1739,5
1802,1
1870,6
1941,7
МДБОУ "Детский сад № 34"
детей
150
150
150
150
150
150
2716,6
2833,4
2943,9
3049,8
3165,7
3286,0
МДБОУ "Детский сад № 35"
детей
124
124
124
124
124
124
1752,9
1828,2
1899,5
1967,9
2042,7
2120,3
МДАОУ "Детский сад № 36"
детей
166
166
166
166
166
166
3570,6
3724,1
3869,3
4008,6
4161,0
4319,1
МДБОУ "Детский сад № 40"
детей
115
115
115
115
115
115
2531,4
2640,2
2743,2
2841,9
2949,9
3062,0
МДБОУ "Детский сад № 43"
детей
115
115
115
115
115
115
2797,6
2917,8
3031,6
3140,8
3260,1
3384,0
МДБОУ "Детский сад № 45"
детей
90
90
90
90
90
90
1748,3
1823,4
1894,5
1962,7
2037,3
2114,8
МДБОУ "Детский сад № 47"
детей
115
115
115
115
115
115
1504,6
1569,2
1630,5
1689,1
1753,3
1820,0
МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50"
детей
252
252
252
252
252
252
4070,6
4245,6
4411,2
4570,0
4743,6
4923,9
МДБОУ "Детский сад комбинированного вида № 53"
детей
164
164
164
164
164
164
2376,9
2479,1
2575,7
2668,5
2769,9
2875,1
МДБОУ "Детский сад № 56"
детей
48
48
48
48
48
48
841,7
877,8
912,1
944,9
980,8
1018,1
МДБОУ "Детский сад № 58"
детей
109
109
109
109
109
109
1793,5
1870,6
1943,5
2013,5
2090,0
2169,4
МДБОУ "Детский сад № 59"
детей
207
207
207
207
207
207
3619,6
3775,2
3922,4
4063,6
4218,1
4378,3
МДАОУ "Детский сад комбинированного вида № 60"
детей
280
280
280
280
280
280
5385,4
5616,9
5836,0
6046,1
6275,8
6514,3
Вновь вводимая сеть, х. Трудобеликовский
детей
140
140
140
140
140
140
2280,6
2378,6
2471,4
2560,4
2657,7
2758,6
Вновь вводимая сеть, х. Протоцкие
детей
55
55
55
55
55
55
1056,6
1103,9
1170,8
1266,7
1315,0
1364,7
Всего
детей
4204
4204
4204
4204
4204
4204
72653,3
75777,4
78756,9
81645,9
84748,4
87968,9
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования"
Осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий, реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
МБОУ СОШ № 1
учеников
899
899
899
899
899
899
3929,4
4093,4
4244,6
4401,5
4564,4
4733,5
МДБОУ начальная школа - детский сад № 1
учеников
45
45
45
45
45
45
1683,3
1753,6
1818,4
1885,6
1955,4
2027,8
МБОУ ООШ № 3
учеников
84
84
84
84
84
84
1393,5
1451,7
1505,3
1560,9
1618,7
1678,7
МБОУ СОШ № 4
учеников
535
535
535
535
535
535
2996,9
3122,0
3237,3
3357,0
3481,2
3610,1
МБОУ СОШ № 5
учеников
576
576
576
576
576
576
5030,7
5240,6
5434,1
5635,0
5843,5
6059,9
МБОУ СОШ № 6
учеников
354
354
354
354
354
354
1783,8
1858,3
1926,9
1998,1
2072,0
2148,7
МАОУ СОШ № 7
учеников
941
941
941
941
941
941
2829,3
2947,4
3056,2
3169,2
3286,5
3408,2
МАОУ СОШ № 8
учеников
576
576
576
576
576
576
2379,6
2479,0
2570,6
2665,6
2764,2
2866,6
МБОУ СОШ № 9
учеников
292
292
292
292
292
292
3762,5
3919,5
4064,2
4214,5
4370,5
4532,4
МБОУ СОШ № 10
учеников
674
674
674
674
674
674
1855,7
1933,2
2004,6
2078,7
2155,6
2235,4
МБОУ СОШ № 11
учеников
307
307
307
307
307
307
2233,7
2326,9
2412,8
2502,6
2594,6
2690,7
МБОУ СОШ № 12
учеников
481
481
481
481
481
481
2837,1
2955,5
3064,6
3177,9
3295,5
3417,6
МБОУ СОШ № 14
учеников
122
122
122
122
122
122
2102,8
2190,6
2271,5
2355,5
2442,7
2533,2
МБОУ СОШ № 15
учеников
405
405
405
405
405
405
2284,3
2379,6
2467,5
2558,7
2653,4
2751,7
МБОУ СОШ № 18
учеников
855
855
855
855
855
855
2951,1
3074,3
3187,8
3305,6
3427,9
3554,9
МБОУ СОШ № 19
учеников
530
530
530
530
530
530
1716,6
1788,3
1854,3
1922,9
1994,1
2067,9
МБОУ СОШ № 22
учеников
138
138
138
138
138
138
1695,1
1765,8
1831,0
1898,7
1968,9
2041,8
МБОУ СОШ № 28
учеников
296
296
296
296
296
296
3077,8
3206,3
3324,7
3447,6
3575,2
3707,6
14 МБОУ ООШ № 29
учеников
177
177
177
177
177
177
2113,7
2201,9
2283,2
2367,6
2455,2
2546,1
МБОУ СОШ № 32
учеников
289
289
289
289
289
289
2181,3
2272,3
2356,2
2443,3
2533,7
2627,5
МБОУ ООШ № 33
учеников
190
190
190
190
190
190
2674,7
2786,5
2889,4
2996,2
3107,1
3222,2
МБОУ СОШ № 37
учеников
198
198
198
198
198
198
3706,1
3860,8
4003,4
4151,4
4305,0
4464,5
МБОУ СОШ № 39
учеников
1125
1125
1125
1125
1125
1125
5843,2
6087,1
6312,0
6545,4
6787,6
7039,0
МБОУ СОШ № 55
учеников
408
408
408
408
408
408
2269,5
2364,2
2451,6
2542,4
2636,5
2734,2
ВСОШ
учеников
263
263
263
263
263
263
176,0
183,3
190,1
197,1
204,5
212,1
Итого по СОШ
учеников
10760
10760
10760
10760
10760
10760
65507,8
68242,1
70762,3
73378,4
76093,9
78912,3
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования"
Осуществление полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
МБОУ ДОД ДЮСШ, ст. Полтавская
уч-ся
630
630
630
630
630
630
11682,0
11789,4
11659,7
11896,5
11934,7
11974,4
МБОУ ДОД ДЮСШ, ст. Марьянская
уч-ся
527
527
527
527
527
527
8279,1
8372,0
8431,5
8438,8
8446,4
8454,3
МБОУ ДОД ПЦВР
уч-ся
1714
1714
1714
1714
1714
1714
15384,4
15542,5
15646,6
15677,2
15709,1
15742,1
МБОУ ДОД МЦВР
ууч-ся
724
724
724
724
724
724
9814,7
10427,0
10654,1
10693,8
10735,0
10777,6
МБОУ ДОД ДЭБЦ
уч-ся
520
520
520
520
520
520
3719,9
3800,6
3860,5
3871,8
3883,4
3895,5
МБОУДОД ДЮСШ "Юность", ст. Мышастовская
уч-ся
527
527
527
527
527
527
14052,1
14352,8
14589,0
14716,4
14848,6
14985,9
МБОУ ДОД СДЮТЭ
уч-ся
203
203
203
203
203
203
5767,3
5904,8
6007,5
6029,2
6051,8
6075,3
Итого по УДО
уч-ся
4845
4845
4845
4845
4845
4845
68699,5
70189,1
71048,9
71323,7
71609
71905,1

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей
муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрены.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрены.

8. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.
8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку эффективности использования средств районного бюджета;
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее - оценка степени реализации подпрограммы;
8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм
и достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:



- степень реализации мероприятий;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия.
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Красноармейский район и отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Красноармейский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;
показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район.
8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному
уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.
8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования
средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:



- эффективность использования средств районного бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из районного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный показатель рассчитывается по формуле:



- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей
и решения задач подпрограммы

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение целевого показателя подпрограммы.
8.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
№ - число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формуле в случаях, если значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



- удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:



- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

8.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей
и решения задач муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



- степень реализации муниципальной программы;
- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если значение принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



- удельный вес, отражающий значимость показателя, .

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию определяется по формуле:



- объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе взаимодействия управления образования с образовательными организациями.
Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной программы осуществляет управление образования Красноармейского района - координатор муниципальной программы.
Управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Субсидии из краевого бюджета предоставляются управлению образования в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении их полномочий по вопросам местного значения.
Целевые назначения субсидий, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, определяются исходя из целей, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый.
В плане реализации муниципальной программы отражаются:
контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);
координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств муниципального бюджета на поддержку развития отрасли образования.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации муниципальной программы по окончании срока ее реализации.
Основанием для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий муниципальной программы за год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной программы по степени достижения критериев выполнения всех подпрограмм.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Красноармейский район.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Л.В.КОЛЕСНИК





Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район
"Развитие образования"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования"

Координатор подпрограммы
управление образования муниципального образования Красноармейский район
Участники подпрограммы
казенные, бюджетные, автономные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Цели подпрограммы
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Красноармейского района, повышение его доступности и качества;
создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Задачи подпрограммы
1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;
2) совершенствование образовательных программ дошкольного образования детей;
3) развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного образования детей;
4) создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов;
5) модернизация образовательных программ в системах дошкольного образования детей, направленная на достижение современного качества результатов социализации воспитанников;
6) формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района;
7) обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, повышение их социального и профессионального уровня;
8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования детей на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;
9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования детей.
Перечень целевых показателей подпрограммы
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений; доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Краснодарского края
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 1495355,1 тысячи рублей.
из средств краевого бюджета - 855964,3 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 285220,5 тысячи рублей;
2016 год - 285175,5 тысячи рублей;
2017 год - 285568,3 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей,
из средств районного бюджета - 403975,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 53695,5 тысячи рублей;
2016 год - 46670,0 тысячи рублей;
2017 год - 48646,3 тысячи рублей;
2018 год - 81845,9 тысячи рублей;
2019 год - 84948,4 тысячи рублей;
2020 год - 88168,9 тысячи рублей.
из внебюджетных средств - 235415,8 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 34331,3 тысячи рублей;
2016 год - 36391,2 тысячи рублей;
2017 год - 38210,8 тысячи рублей;
2018 год - 40121,3 тысячи рублей;
2019 год - 42127,4 тысячи рублей;
2020 год - 44233,8 тысячи рублей.
Контроль за выполнением подпрограммы
заместитель главы администрации муниципального образования Красноармейский район по социальным вопросам

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы дошкольного образования муниципального образования
Красноармейский район

В системе дошкольного образования муниципального образования Красноармейский район в настоящее время действует: 32 дошкольных образовательных организации;
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях - 4585 человек.
С 2000 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. В последние годы в крае остаются высокими как уровень рождаемости, так и уровень миграционных процессов. Существующая сеть детских садов не удовлетворяет потребности населения. Почти 40 процентов детей в районе лишены возможности посещать дошкольные образовательные организации. В результате увеличивается очередь по определению детей в возрасте от 0 до 7 лет в детские сады (в 2009 году она составила 765 человек, в первом квартале 2013 года - 1579 человек).
Введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, таких как группы кратковременного пребывания, семейные группы, не могут кардинально повлиять на доступность дошкольного образования. Развитие негосударственного сектора сдерживается высокими ставками арендной платы, а также их недоступностью до недавнего времени к бюджетному финансированию.
Возникает также сложность с оснащением мебелью и технологическим оборудованием восстановленных дошкольных организаций, что задерживает эксплуатацию введенных мест.
Существенное отставание темпов ввода новых мест провоцирует переуплотнение детских садов.
Для изменения сложившейся ситуации необходимы радикальные меры, главным образом направленные на сокращение дефицита мест.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
сформировать сеть образовательных организаций, обеспечивающую равный доступ жителей района к качественным услугам дошкольного образования детей;
разработать и реализовать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие равный доступ жителей района к качественным услугам дошкольного образования детей;
создать в образовательных организациях условия, обеспечивающие безопасность воспитанников и работников образовательных организаций, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
создать систему обновления педагогических кадров и развития;
создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Реализация этих задач требует программного подхода и применения эффективных механизмов государственной поддержки.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие дошкольного образования"

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус <*>
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015 год реализации
2016 год реализации
2017 год реализации
2018 год реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного на территории муниципального образования Красноармейский район, создание условий для успешной социализации и самореализации детей
1.1.
Задача

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
1.1.1.
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования
1, 2
всего
814642,5
271547,5
271547,5
171547,5
0
0
0
предоставление бесплатного дошкольного образования, повышение доступности и качества
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - управление образования)
районный бюджет







краевой бюджет
814642,5
271547,5
271547,5
171547,5
0
0
0
внебюджетные источники







1.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1
всего
632361,4
81997,4
82861,2
86657,1
121767,2
126875,8
132202,7
выполнение дошкольными образовательными учреждениями муниципального задания
управление образования
районный бюджет
396945,6
47666,1
46470,0
48446,3
81645,9
84748,4
87968,9
краевой бюджет







внебюджетные источники
235415,8
34331,3
36391,2
38210,8
40121,3
42127,4
44233,8
1.1.3.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
1
всего
8026,6
2574,6
2529,6
2922,4
0
0
0
100% заявленных педагогических работников получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
управление образования
районный бюджет







краевой бюджет
8026,6
2574,6
2529,6
2922,4
0
0
0
внебюджетные источники







краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.4.
Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества
1
всего
5829,4
5829,4
0
0
0
0
0
обеспечение вновь вводимых детских садов и групп оборудованием и инвентарем
управление образования
районный бюджет
5829,4
5829,4
0
0
0
0
0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.5.
Организация, проведение конкурсов дошкольных образовательных организаций и реализация мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных организаций
1
всего
1200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
участие дошкольных образовательных учреждений в краевых и муниципальных конкурсах, получение вознаграждения победителей
управление образования
районный бюджет
1200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.2.
Задача

Реализация мер, направленных на повышение доступности дошкольного образования
1.2.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования
1
всего
33295,2
11098,4
11098,4
1098,4
0
0
0
выплата компенсации родительской платы родителям или законным представителям
управление образования
районный бюджет







краевой бюджет
33295,2
11098,4
11098,4
1098,4
0
0
0
внебюджетные источники








Итого

всего
1495355,1
373247,3
368236,7
372425,4
121967,2
127075,8
132402,7


районный бюджет
403975,0
53695,5
46670,0
48646,3
81845,9
84948,4
88168,9


краевой бюджет
855964,3
285220,5
285175,5
285568,3
0
0
0


внебюджетные источники
235415,8
34331,3
36391,2
38210,8
40121,3
42127,4
44233,8



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 1495355,1 тысячи рублей.
Из средств краевого бюджета - 855964,3 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 285220,5 тысячи рублей;
2016 год - 285175,5 тысячи рублей;
2017 год - 285568,3 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей.
Из средств районного бюджета - 403975,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 53695,5 тысячи рублей;
2016 год - 46670,0 тысячи рублей;
2017 год - 48646,3 тысячи рублей;
2018 год - 81845,9 тысячи рублей;
2019 год - 84948,4 тысячи рублей;
2020 год - 88168,9 тысячи рублей.
Из внебюджетных средств - 235415,8 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 34331,3 тысячи рублей;
2016 год - 36391,2 тысячи рублей;
2017 год - 38210,8 тысячи рублей;
2018 год - 40121,3 тысячи рублей;
2019 год - 42127,4 тысячи рублей;
2020 год - 44233,8 тысячи рублей.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район - координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Л.В.КОЛЕСНИК





Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район
"Развитие образования"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Паспорт
подпрограммы "Развитие общего образования"

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Участники подпрограммы
казенные, бюджетные, автономные учреждения подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Цели подпрограммы
создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задачи подпрограммы
формирование сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих равную доступность жителей муниципального образования Красноармейский район к качественным услугам общего образования детей, разработка и реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность жителей муниципального образования Красноармейский район к качественным услугам общего образования детей, модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников;
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике, создание в общеобразовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность учащихся и работников, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций; создание системы обновления педагогических кадров; разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
Перечень целевых показателей подпрограммы
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных общеобразовательных учреждений;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях; численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Красноармейского района;
численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;
удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена;
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края;
количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ;
количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети "Интернет" не менее 2 Мб/с; доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего образования)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
срок реализации - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 2085614,2 тысячи рублей.
из средств краевого бюджета - 1417431,6 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 471980,5 тысячи рублей;
2016 год - 472575,5 тысячи рублей;
2017 год - 472875,6 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей.
из средств районного бюджета - 431010,9 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 58502,6 тысячи рублей;
2016 год - 49741,7 тысячи рублей;
2017 год - 54285,1 тысячи рублей;
2018 год - 86959,0 тысячи рублей;
2019 год - 89699,8 тысячи рублей;
2020 год - 91822,7 тысячи рублей.
из внебюджетных средств - 237171,7 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 34587,4 тысячи рублей;
2016 год - 36662,6 тысячи рублей;
2017 год - 38495,8 тысячи рублей;
2018 год - 40420,6 тысячи рублей;
2019 год - 42441,6 тысячи рублей;
2020 год - 44563,7 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
заместитель главы администрации муниципального образования Красноармейский район по социальным вопросам


1.1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы общего образования муниципального образования
Красноармейский район

В муниципальном образовании Красноармейский район функционирует 25 муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- 23 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них: 17 средних общеобразовательных школ, 6 основных общеобразовательных школ;
- муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях составляет 10398. По прогнозным оценкам данный показатель в перспективе будет увеличиваться.
В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", регионального проекта модернизации систем общего образования существенно обновлена инфраструктура общего образования.
В настоящее время во всех общеобразовательных организациях имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы.
Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. Во все школьные спортивные залы поставлено новое спортивное оборудование, что повысило уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Медицинские кабинеты в школах оснащены современным оборудованием и пролицензированы. В пищеблоках общеобразовательных учреждений имеется высокотехнологичное оборудование, что заметно улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся. Горячим питанием охвачены все школьники (100%),
В основном решены вопросы безопасности школьных перевозок. Весь парк школьных автобусов соответствует требованиям ГОСТа. Проведена необходимая модернизация и оснащение бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС.
В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструктура. В настоящее время большинство школьных окон обновлены (от их общего количества), произведена замена оконных блоков на металлопластиковые.
Вместе с тем в ряде школ отсутствует базовое благоустройство: требуют капитального ремонта спортивные залы, системы электропроводки, необходимо ограждение по периметру школьных территорий и установка систем видеонаблюдения.
В настоящее время в сфере общего образования детей сохраняются злободневные проблемы, требующие решения:
низкие темпы обновления педагогических кадров;
недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;
не созданы условия для удовлетворения потребностей старшеклассников в профильном обучении в соответствии со склонностями и интересами независимо от местожительства (в том числе с использованием дистанционных технологий обучения).

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
сформировать сеть образовательных организаций, обеспечивающую равный доступ жителей Красноармейского района к качественным услугам общего образования детей;
разработать и реализовать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие равный доступ жителей Красноармейского района к качественным услугам общего образования детей;
модернизировать содержание образования и условия организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
создать в образовательных организациях условия, обеспечивающие безопасность учащихся и работников общеобразовательных организаций, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
создать систему обновления педагогических кадров и развития;
создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие общего образования"

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015 год реализации
2016 год реализации
2017 год реализации
2018 год реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования Красноармейский район, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей
1.1.
Задача

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
1.1.1.
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования
1, 2
всего
1393582,5
464527,5
464527,5
464527,5
0
0
0
100% обеспечение общедоступного и бесплатного образования
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - управление образования)
районный бюджет







краевой бюджет
1393582,5
464527,5
464527,5
464527,5
0
0
0
внебюджетные источники







1.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1
всего
586257,5
79412,8
72701,6
79054,5
113799,0
118535,5
122754,1
выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания
управление образования
районный бюджет
349085,8
44825,4
36039,0
40558,7
73378,4
76093,9
78190,4
краевой бюджет







внебюджетные источники
237171,7
34587,4
36662,6
38495,8
40420,6
42441,6
44563,7
1.1.3.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
1
всего
13176,3
13895,4
4490,4
4790,5
0
0
0
100% заявленных педагогических работников получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения
управление образования
районный бюджет







краевой бюджет
13176,3
3895,4
4490,4
4790,5
0
0
0
внебюджетные источники







1.1.4.
Проведение государственной итоговой аттестации школьников
1
всего
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
возможность выпускников общеобразовательных учреждений сдавать ЕГЭ
управление образования
районный бюджет
2400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.5.
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (софинансирование за счет средств местного бюджета) (Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования муниципального образования Красноармейский район)
1
всего
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
организация повышения занятости учащихся во внеурочное время
управление образования
районный бюджет
180,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.6.
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (софинансирование за счет средств местного бюджета) (Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах дневных общеобразовательных организаций муниципального образования Красноармейский район)
1
всего
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
обеспечение занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета
управление образования
районный бюджет
1020,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.7.
Мероприятия по развитию информационно-коммуникационной среды и увеличению пропускной способности сети (Интернет) муниципальной образовательной организации
1
всего
662,8
100,0
104,3
108,4
112,4
116,6
121,1
возможность использовать интернет в учебных целях
управление образования
районный бюджет
662,8
100,0
104,3
108,4
112,4
116,6
121,1
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.2.
Задача

Совершенствование и модернизация системы организации школьного питания в муниципальном образовании Красноармейский район
1.2.1.
Развитие и совершенствование системы организации школьного питания (Организация горячего питания учащихся дневных общеобразовательных учреждений муниципального образования Красноармейский район)
1
всего
44236,8
7372,8
7372,8
7372,8
7372,8
7372,8
7372,8
обеспечение здоровьесберегающих факторов
управление образования
районный бюджет
44236,8
7372,8
7372,8
7372,8
7372,8
7372,8
7372,8
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.2.2.
Развитие и совершенствование системы организации школьного питания (Организация горячего питания детей из многодетных малообеспеченных семей)
1
всего
17554,8
4704,6
4704,6
4704,6
1147,0
1147,0
1147,0
обеспечение здоровьесберегающих факторов
управление образования
районный бюджет
6882,0
1147,0
1147,0
1147,0
1147,0
1147,0
1147,0
краевой бюджет
10672,8
3557,6
3557,6
3557,6



внебюджетные источники







1.2.3
Развитие и совершенствование системы организации школьного питания (Организация дополнительного питания молоком и молочной продукцией учащихся дневных общеобразовательных учреждений муниципального образования Красноармейский район)
1
всего
22465,2
3744,2
3744,2
3744,2
3744,2
3744,2
3744,2
обеспечение здоровьесберегающих факторов
управление образования
районный бюджет
22465,2
3744,2
3744,2
3744,2
3744,2
3744,2
3744,2
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.3.
Задача

Обеспечение учащихся учебными пособиями
1.3.1.
Мероприятия по организации обеспечения муниципальных образовательных организаций учебной литературой
1
всего
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
обеспечение учащихся учебниками
управление образования
районный бюджет
300,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.4.
Задача

Обеспечение подвоза участников внешкольных мероприятий
1.4.1.
Организация обеспечения подвоза учащихся
1
всего
3268,3
493,2
514,4
534,0
554,2
575,3
597,2
обеспечение территориальной доступности учащихся к общеобразовательным учреждениям
управление образования
районный бюджет
3268,3
493,2
514,4
534,0
554,2
575,3
597,2
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.5.
Задача

Повышение безопасности дорожного движения



Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Красноармейский район "повышение безопасности дорожного движения"

всего
510,0
170,0
170,0
170,0
0
0
0

управление образования

районный бюджет
510,0
170,0
170,0
170,0
0
0
0

краевой бюджет








внебюджетные источники








Итого

всего
2085614,2
565070,5
558979,8
565656,5
127379,6
132141,4
136386,4


районный бюджет
431010,9
58502,6
49741,7
54285,1
86959,0
89699,8
91822,7


краевой бюджет
1417431,6
471980,5
472575,5
472875,6
0
0
0


внебюджетные источники
237171,7
34587,4
36662,6
38495,8
40420,6
42441,6
44563,7



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 2085614,2 тысячи рублей.
Из средств краевого бюджета - 1417431,6 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 471980,5 тысячи рублей;
2016 год - 472575,5 тысячи рублей;
2017 год - 472875,6 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей.
Из средств районного бюджета - 431010,9 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 58502,6 тысячи рублей;
2016 год - 49741,7 тысячи рублей;
2017 год - 54285,1 тысячи рублей;
2018 год - 86959,0 тысячи рублей;
2019 год - 86699,8 тысячи рублей;
2020 год - 91822,7 тысячи рублей.
Из внебюджетных средств - 237171,7 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 34587,4 тысячи рублей;
2016 год - 36662,6 тысячи рублей;
2017 год - 38495,8 тысячи рублей;
2018 год - 40420,6 тысячи рублей;
2019 год - 42441,6 тысячи рублей;
2020 год - 44563,7 тысячи рублей


7. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район - координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Л.В.КОЛЕСНИК





Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район
"Развитие образования"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

Паспорт
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей"

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Участники подпрограммы
казенные, бюджетные, автономные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Цели подпрограммы
организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение.
Задачи подпрограммы
1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;
2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей;
3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;
4) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей;
6) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей;
5) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей;
6) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;
7) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования детей
Перечень целевых показателей подпрограммы
доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы; выполнение муниципальных заданий муниципальными организациями
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 405781,0 тысячи рублей.
из средств краевого бюджета - 1757,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 466,5 тысячи рублей;
2016 год - 610,2 тысячи рублей;
2017 год - 680,3 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей.
из средств районного бюджета - 399867,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 61676,4 тысячи рублей;
2016 год - 61676,4 тысячи рублей;
2017 год - 61676,4 тысячи рублей;
2018 год - 71323,7 тысячи рублей;
2019 год - 71609,0 тысячи рублей;
2020 год - 71905,1 тысячи рублей.
из внебюджетных средств - 4157,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 627,0 тысячи рублей;
2016 год - 654,0 тысячи рублей;
2017 год - 679,0 тысячи рублей;
2018 год - 705,0 тысячи рублей;
2019 год - 732,0 тысячи рублей;
2020 год - 760,0 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
заместитель главы администрации муниципального образования Красноармейский район по социальным вопросам

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы дополнительного образования детей муниципального
образования Красноармейский район

В системе образования, подведомственной управлению образования, в настоящее время действует: 7 образовательных организаций дополнительного образования детей;
В настоящее время услугами дополнительного образования детей охвачено 61,5% от общего количества обучающихся в районе. Организации дополнительного образования детей создают равные "стартовые" возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым.
Дополнительное образование остается бесплатным. Более половины детей, занимающихся в системе дополнительного образования детей, из семей с достаточно низким уровнем достатка. Система поддержки развития детского творчества и досуга предоставляет детям этой категории возможность стать успешными, социально востребованными личностями.
Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Анализ качества и доступности дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о том, остаются проблемы получения услуг дополнительного образования детьми, проживающими в сельской местности, и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, полностью обеспечить равный доступ дополнительного образования детям с разными потребностями и возможностями независимо от места их жительства пока не удалось.
Необходимо разработать механизмы оценки уровня и качества дополнительного образования детей, изучать социальный заказ на дополнительное образование детей, а также степень удовлетворенности его реализацией.
В сфере дополнительного образования детей не используются дистанционные формы образования, требуют совершенствования новые образовательные технологии - проектные, исследовательские, профессионально ориентированные, особенно в области техники, естественных наук и профориентации подростков.
Материально-техническая база организаций дополнительного образования не соответствует современным требованиям инновационной экономики, рынка труда, техносферы образования. Более 60% зданий, находящихся в ведении организаций дополнительного образования детей, нуждаются в капитальном ремонте.
В современной социально-экономической и нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится на местный муниципальный бюджет, который не справляется с новыми задачами развития системы дополнительного образования детей. Финансирование по старому остаточному принципу делает необходимой разработку механизмов поддержки муниципальных бюджетов, которые дадут равные возможности для развития дополнительного образования детей.
Таким образом, в настоящее время в сфере дополнительного образования детей сохраняются злободневные проблемы, требующие решения:
низкие темпы обновления педагогических кадров;
несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
сформировать сеть образовательных организаций, обеспечивающую равный доступ жителей Кубани к качественным услугам дополнительного образования детей;
разработать и реализовать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие равный доступ жителей Красноармейского района к качественным услугам дополнительного образования детей;
создать в образовательных организациях условия, обеспечивающие безопасность воспитанников и работников образовательных организаций, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
создать систему обновления педагогических кадров и развития;
создать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Реализация этих задач требует программного подхода и применения эффективных механизмов поддержки.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие дополнительного образования"

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015 год реализации
2016 год реализации
2017 год реализации
2018 год реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования Красноармейский район, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, ее профессиональное самоопределение.
1.1.
Задача

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
1.1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

всего
371884,4
56946,8
56973,8
56998,8
66672,1
66984,4
67308,5
предоставление дополнительного образования, повышение доступности и качества
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район (далее - управление образования)
районный бюджет
367727,4
56319,8
56319,8
56319,8
65967,1
66252,4
66548,5
краевой бюджет







внебюджетные источники
4157,0
627,0
654,0
679,0
705,0
732,0
760,0
1.1.2
Доплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений дополнительного образования детей

всего
32139,6
5356,6
5356,6
5356,6
5356,6
5356,6
5356,6
предоставление дополнительного образования, повышение доступности и качества
управление образования
районный бюджет
32139,6
5356,6
5356,6
5356,6
5356,6
5356,6
5356,6
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

всего
1757,0
466,5
610,2
680,3
0
0
0
100% заявленных педагогических работников получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
управление образования
районный бюджет







краевой бюджет
1757,0
466,5
610,2
680,3
0
0
0
внебюджетные источники








Итого

всего
405781,0
62769,9
62940,6
63035,7
72028,7
72341,0
72665,1


районный бюджет
399867,0
61676,4
61676,4
61676,4
71323,7
71609,0
71905,1


краевой бюджет
1757,0
466,5
610,2
680,3
0
0
0


внебюджетные источники
4157,0
627,0
654,0
679,0
705,0
732,0
760,0



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 405781,0 тысячи рублей.
Из средств краевого бюджета - 1757,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 466,5 тысячи рублей;
2016 год - 610,2 тысячи рублей;
2017 год - 680,3 тысяч рублей;
2018 год - 0 тысяч рублей;
2019 год - 0 тысяч рублей;
2020 год - 0 тысяч рублей.
Из средств районного бюджета - 399867,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 61676,4 тысячи рублей;
2016 год - 61676,4 тысячи рублей;
2017 год - 61676,4 тысячи рублей;
2018 год - 71323,7 тысячи рублей;
2019 год - 71609,0 тысячи рублей;
2020 год - 71905,1 тысячи рублей.
Из внебюджетных средств - 4157,0 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 627,0 тысячи рублей;
2016 год - 654,0 тысячи рублей;
2017 год - 679,0 тысячи рублей;
2018 год - 705,0 тысячи рублей;
2019 год - 732,0 тысячи рублей;
2020 год - 760,0 тысячи рублей


7. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район - координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Красноармейский район
Л.В.КОЛЕСНИК





Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
Красноармейский район
"Развитие образования"

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия в области образования"

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район; казенное муниципальное учреждение Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации муниципального образования Красноармейский район; казенное муниципальное учреждение Районный информационно-методический кабинет при управлении образования администрации муниципального образования Красноармейский район
Цели подпрограммы
обеспечение организационных, информационных и материально-технических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования; повышение эффективности и результативности системы образования
Задачи подпрограммы
организация деятельности управления образования администрации муниципального образования Красноармейский район; организация деятельности централизованной бухгалтерии; организация деятельности районного информационно-методического кабинета при управлении образования; обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне
Перечень целевых показателей подпрограммы
не предусмотрены
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 215851,8 тысячи рублей, из средств районного бюджета - 215851,8 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 34015,6 тысячи рублей;
2016 год - 35664,2 тысячи рублей;
2017 год - 36543,0 тысячи рублей;
2018 год - 36543,0 тысячи рублей;
2019 год - 36543,0 тысячи рублей;
2020 год - 36543,0 тысячи рублей.
Контроль за выполнением подпрограммы
заместитель главы администрации муниципального образования Красноармейский район по социальным вопросам

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы образования муниципального образования
Красноармейский район

В отсутствие муниципальной программы Красноармейского района "Развитие образования" (далее - муниципальная программа) организационное, аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере образования преобразований осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Это приводит к дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что снижает эффективность мероприятий и принимаемых мер. Отсутствие единого координационного механизма затрудняет анализ ситуации в отрасли, мешает выработке общих эффективных подходов в решении проблем отрасли.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы - обеспечение организационных, информационных и материально-технических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, повышение эффективности и результативности системы образования.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
организация деятельности управления образования администрации муниципального района;
организация деятельности централизованной бухгалтерии;
организация деятельности районного информационно-методического кабинета при управлении образования;
обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне.
Реализация этих задач требует программного подхода и применения эффективных механизмов поддержки.
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"

№ п/п
Наименование мероприятия
Статус
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
2015 год реализации
2016 год реализации
2017 год реализации
2018 год реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель

Повышение эффективности и результативности системы образования
1.1.
Задача

Организация деятельности управления образования администрации муниципального района, централизованной бухгалтерии, РиМК
1.1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
1
всего
56413,8
9021,9
9483,9
9477,0
9477,0
9477,0
9477,0
организация эффективности рабочего процесса управления образования
управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район (далее управление образования)
районный бюджет
56413,8
9021,9
9483,9
9477,0
9477,0
9477,0
9477,0
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1
всего
141845,7
22101,9
23257,4
24121,6
24121,6
24121,6
24121,6
организация эффективности рабочего процесса МКУ УЦБ при УО
управление образования
районный бюджет
141845,7
22101,9
23257,4
24121,6
24121,6
24121,6
24121,6
краевой бюджет







внебюджетные источники







1.1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Районный информационно-методический кабинет при управлении образования" на финансовое обеспечение муниципального задания)
1
всего
14280,9
2339,9
2371,0
2392,5
2392,5
2392,5
2392,5
организация эффективности рабочего процесса МБУ "РИМК при УО"
управление образования
районный бюджет
14280,9
2339,9
2371,0
2392,5
2392,5
2392,5
2392,5
краевой бюджет







внебюджетные источники








1.3.
Задача

обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне
1.3.1.
Реализация прочих мероприятий в области образования
1
всего
3311,4
551,9
551,9
551,9
551,9
551,9
551,9
проведение районных мероприятий в области образования
управление образования
районный бюджет
3311,4
551,9
551,9
551,9
551,9
551,9
551,9
краевой бюджет







внебюджетные источники








Итого

всего
215851,8
34015,6
35664,2
36543,0
36543,0
36543,0
36543,0


районный бюджет
215851,8
34015,6
35664,2
36543,0
36543,0
36543,0
36543,0


краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования в 2015 - 2020 годах составит 224851,8 тысячи рублей.
Из средств районного бюджета - 224851,8 тысячи рублей, в том числе на:
2015 год - 34015,6 тысячи рублей;
2016 год - 44664,2 тысячи рублей;
2017 год - 36543,0 тысячи рублей;
2018 год - 36543,0 тысячи рублей;
2019 год - 36543,0 тысячи рублей;
2020 год - 36543,0 тысячи рублей.


7. Механизм реализации подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования Красноармейский район:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей мероприятий подпрограммы;
проводит оценку эффективности подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг за счет средств районного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.".

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Красноармейский район
И.Б.ВАТЛИН


------------------------------------------------------------------