Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 09.01.2014 N 10 "Об утверждении муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2014 г. № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В целях повышения уровня и условий жизни населения муниципального образования город Новороссийск, обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города путем осуществления мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии объектов социальной сферы, развитию инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, водоснабжения, а также в целях более эффективной организации исполнения городского бюджета по расходам и в соответствии со статьями 35 - 41 Устава муниципального образования город Новороссийск, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 1).
2. Утвердить паспорт муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 2).
3. Утвердить мероприятия муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 3).
4. Утвердить муниципальную подпрограмму "Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2012 - 2014 годы" (приложение № 4).
5. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2012 - 2014 годы" (приложение № 5).
6. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2012 - 2014 годы" (приложение № 6).
7. Утвердить муниципальную подпрограмму "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 7).
8. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 8).
9. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 9).
10. Утвердить муниципальную подпрограмму "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 10).
11. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 11).
12. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 12).
13. Утвердить муниципальную подпрограмму "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 13).
14. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 14).
15. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального - образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 15).
16. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на соответствующий год.
17. Контроль за целевым, эффективным использованием бюджетных средств и выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по строительству, архитектуре, перспективному развитию, имущественным и земельным отношениям И.В. Малоземова.
18. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального
образования город Новороссийск
В.И.СИНЯГОВСКИЙ





Приложение № 1

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

1.1. Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Ее состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Все это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в районе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основными целями Программы являются:
2.1. Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
2.2. Обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры.
2.3. Обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры.
2.4. В соответствии с поставленными целями необходимо решить задачи:
2.4.1. Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности.
2.4.2. Осуществление дорожной деятельности.
2.4.3. Реконструкция и модернизация систем коммуникаций.
2.5. Повышение качества жизни населения:
2.5.1. Обеспечение доступным и качественным медицинским обслуживанием, развитие системы образования.
2.5.2. Благоприятные условия для занятия физической культурой и спортом.
2.5.3. Развитие культуры и сохранение культурного наследия.
2.6. Настоящая Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

3.1. В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация четырех подпрограмм:
3.1.1. Подпрограмма "Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы". Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения (приложение № 4).

3.1.2. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 6). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

3.1.3. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 8). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

3.1.4. Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (приложение № 10). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
4.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
4.3. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении № 3. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы.
5.2. Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Он предполагает:
5.2.1. Определение приоритетных направлений развития муниципального образования на текущий год.
5.2.2. Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края.
5.2.3. Подготовка предложений, их защита, согласование по финансированию мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства.
5.2.4. Подготовка перечня программных мероприятий и бюджетного финансирования на очередной год.
5.2.5. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

6. Оценка эффективности программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации Программы следующий:
активизация инвестиционной деятельности;
расширение доступа к услугам и рост их качества;
повышение уровня и качества жизни населения;
повышение пропускной способности городской дорожной сети, вследствие чего - увеличение товарооборота;
повышение безопасности дорожного движения.

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 2

Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование муниципальной программы:
Муниципальная программа: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" (далее именуется - Программа)
Основание для разработки Программы:
Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 16 января 2012 года № 147; проект бюджета муниципального образования город Новороссийск на предстоящий год
Руководитель Программы:
Администрация муниципального образования город Новороссийск
Разработчик Программы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Подпрограммы муниципальной Программы:
Подпрограмма: "Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы";
Подпрограмма: "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы";
Подпрограмма: "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы";
Подпрограмма: "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы"
Цель Программы:
Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов;
Обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры;
Обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры, спорта;
Основные цели и задачи Программы:
Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности;
Повышение качества жизни населения.
Сроки и этапы реализации Программы:
2014 - 2016 годы.
Исполнители Программы:
Муниципальное казенное "Управление строительства" учреждение
Координаторы программы:
Муниципальное казенное "Управление строительства" учреждение
Объемы финансирования:
Объемы финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2016 годы из средств местного бюджета составляют 1644488 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2014 год - 430000 тыс. рублей, на 2015 год - 608744 тыс. рублей, на 2016 год - 605744 тыс. рублей. Средства краевого и федерального бюджетов будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год.
Система организация управления и контроля за исполнением Программы:
Социально-экономический мониторинг и оценка выполнения программных мероприятий;
Ежегодный анализ актуальности целевых установок Программы, рассмотрение хода выполнения Программы;
При необходимости - корректировка мероприятий Программы;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Активизация инвестиционной деятельности;
Расширение доступа к услугам и рост их качества;
Повышение уровня и качества жизни населения.

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 3

Утверждены
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
2014
2015
2016
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет

Итого по Программе:
1644488
430000
0
0
608744
0
0
605744
0
0

1. Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения муниципального образования город Новороссийск на 2012 - 2014 годы" <*>


245000
85000
0
0
75000
0
0
85000
0
0
1.1
Строительство объектов водоснабжения и канализации <*>
43000
13000
0
0
15000
0
0
15000
0
0
1.2
Реконструкция объектов водоснабжения <*>
61000
20000
0
0
22000
0
0
19000
0
0
1.3
Капитальный ремонт объектов водоснабжения <*>
56000
17000
0
0
18000
0
0
21000
0
0
1.4
Проектные работы по объектам водоснабжения <*>
35000
15000
0
0
10000
0
0
10000
0
0
1.5
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
50000
20000
0
0
10000
0
0
20000
0
0

2. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" <*>


322901
72513
0
0
83888
0
0
166500
0
0
2.1
Реконструкция очистных сооружений <*>
13227
6727
0
0
2000
0
0
4500
0
0
2.2
Водоснабжение и водоотведение жилых домов <*>
20740
8000
0
0
7740
0
0
5000
0
0
2.3
Реконструкция Неберджаевского водохранилища
1500
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
Электроснабжение населенных пунктов г. Новороссийска <*>
16000
1000
0
0
5000
0
0
10000
0
0
2.5
Техническое перевооружение системы газоснабжения котельных <*>
20500
500
0
0
5000
0
0
15000
0
0
2.6
Строительство котельных <*>
15900
900
0
0
5000
0
0
10000
0
0
2.7
Газопровод высокого давления от ГГРП с. Абрау-Дюрсо до ГРП х. Камчатка
15536
7000
0
0
3536
0
0
5000
0
0
2.8
Газоснабжение Новороссийского района
13000
1000
0
0
2000
0
0
10000
0
0
2.9
Распределительные газопроводы в районе ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова в г. Новороссийске. Установка ШРП.
15000
3000
0
0
2000
0
0
10000
0
0
2.10
Газоснабжение района Минное поле
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
Газоснабжение с. Федотовка
3000
1000
0
0
2000
0
0
0
0
0
2.12
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района Золотой рыбки, ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка г. Новороссийска (Доп. работы)
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФК "Молоко")
41800
5800
0
0
16000
0
0
20000
0
0
2.14
Проектные работы <*>
34301
5236
0
0
2065
0
0
27000
0
0
2.15
Технологические присоединения к сетям электроснабжения <*>
33547
2000
0
0
1547
0
0
30000
0
0
2.16
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам
16000
6000
0
0
5000
0
0
5000
0
0
2.17
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
61350
21350
0
0
25000
0
0
15000
0
0

3. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" <*>


668386
173098
0
0
296000
0
0
199288
0
0
3.1
Реконструкция Набережной 4-я очередь от Шкипера до мемориала Малая Земля (1 очередь)
183000
60000
0
0
58000
0
0
65000
0
0
3.2
Реконструкция ул. Победы
76000
16000
0
0
40000
0
0
20000
0
0
3.3
Реконструкция ул. Куникова от пр. Дзержинского до пр. Ленина
6200
4200
0
0
2000
0
0
0
0
0
3.4
Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске
65000
13000
0
0
52000
0
0
0
0
0
3.5
Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского I очередь
31000
1000
0
0
15000
0
0
15000
0
0
3.6
Строительство дороги "Обход 13 жилого микрорайона г. Новороссийска"
31000
1000
0
0
15000
0
0
15000
0
0
3.7
Дорожная разметка и установка искусственной дорожной неровности
1098
1098
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
"Устройство круговой транспортной развязки на пересечении ул. Куникова и пр. Дзержинского"
21000
1000
0
0
10000
0
0
10000
0
0
3.9
Наружное освещение по ул. Свободы г. Новороссийск
13000
1000
0
0
10000
0
0
2000
0
0
3.10
Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской
91000
14000
0
0
47000
0
0
30000
0
0
3.11
Установка опор по ул. Сухумийское шоссе
6300
6300
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
Проектные работы <*>
33000
3000
0
0
20000
0
0
10000
0
0
3.13
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам
20788
1500
0
0
2000
0
0
17288
0
0
3.14
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
90000
50000
0
0
25000
0
0
15000
0
0

4. Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы" <*>


408201
99389
0
0
153856
0
0
154956
0
0
4.1
Строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Новороссийске (Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске)"
35237
35237
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Строительство "Футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленина, 97 в г. Новороссийске"
44252
8000
0
0
15626
0
0
20626
0
0
4.3
Строительство "Общеобразовательная школа по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийска"
110614
20000
0
0
30000
0
0
60614
0
0
4.4
Строительство "Детский сад на 220 мест в районе ул. Герцена г. Новороссийск"
57970
7000
0
0
25200
0
0
25770
0
0
4.5
Детский сад в районе ул. Южная г. Новороссийск
53000
9000
0
0
25000
0
0
19000
0
0
4.6
Строительство "Детский сад на 230 мест в ст. Раевской по ул. Садовая, г. Новороссийск"
40530
5000
0
0
23000
0
0
12530
0
0
4.7
Проектные работы
26157
4000
0
0
20000
0
0
2157
0
0
4.8
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам
11791
2502
0
0
5030
0
0
4259
0
0
4.9
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
28650
8650
0
0
10000
0
0
10000
0
0

--------------------------------
Примечание:
<*> Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск
<**> Переходящие объекты

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 4

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1.1. Водоснабжение города осуществляется от следующих источников:
1.1.1. Неберджаевский водопровод, средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.
1.1.2. Пенайский каптажный водозабор в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).
1.1.3. Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подает городу Новороссийску 100 - 105 тыс. м3 в сутки.
1.1.4. Локальные водоисточники "Баканский", "Калина", "Раевский", "Семигорский", с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.
1.2. Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон. Она включает 679,6 км водопроводных сетей. Водой обеспечивается 226,6 тысяч человек, в том числе - 66,5 тысяч человек в районах индивидуальной застройки.
1.3. Проблема водоснабжения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.
1.4. Отсутствие бесперебойного и круглосуточного водоснабжения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
1.5. Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.
1.6. Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации водоснабжения муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.
1.7. Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:
2.1. Комплексное развитие водоснабжения муниципального образования город Новороссийск.
2.2. Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения.
2.3. Наращивание темпов водоснабжения с учетом максимальной загрузки действующих водопроводов, расширение водопроводных сетей.
2.4. Закрепление имеющихся и привлечение в город и сельскую местность дополнительных рабочих кадров.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
3.3. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат включенные в муниципальную подпрограмму водоснабжения объекты при условии наличия не менее 40 домовладений в районе проектирования, добровольного участия не менее 70 процентов собственников индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), находящихся в границах проекта строительства водопровода и размещения объекта в границах муниципального образования город Новороссийск. Заказчиком строительства выступает МКУ "Управление строительства" в лице муниципального образования город Новороссийск.
4.2. Привлечение средств граждан для софинансирования мероприятий по строительству водопроводных сетей осуществляется на основании договора пожертвования. В данном договоре указывается конкретное направление использования средств.
4.3. Согласие граждан на участие в софинансировании строительства водопроводов в рамках данной подпрограммы оформляется протоколом решения общего собрания граждан с указанием общей суммы средств, привлекаемых за счет населения и пофамильный список с личными подписями граждан о согласии софинансировать строительство объекта. Протокол решения общего собрания граждан заверяется главой администрации внутригородского района или сельского поселения и скрепляется печатью.
4.4. Средства граждан для софинансирования мероприятий по строительству уличных водопроводных сетей привлекаются в сумме 5 тысяч рублей с каждого индивидуального жилого домовладения (квартиры, земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства), находящихся в границах проекта строительства водопровода. В случае если не все собственники индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), изъявившие желание участвовать в строительстве водопровода, готовы внести в доход бюджета муниципального образования средства на софинансирование строительства, недостающая сумма может быть выделена за счет бюджета муниципального образования.
4.5. Последующее подключение к водопроводу индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), собственники которых не участвовали (частично участвовали) в софинансировании строительства водопровода, производится после внесения указанными собственниками индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства) в доход бюджета муниципального образования денежных средств (с учетом ранее оплаченной части).
4.6. В целях обеспечения равных условий участия граждан в строительстве объектов водоснабжения администрация муниципального образования город Новороссийск организовывают взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части выдачи разрешений (технических условий) на подключение к водопроводу. Указанные разрешения выдаются только при наличии справки администрации внутригородского района или сельского поселения о внесении собственником домовладения в бюджет средств на участие в строительстве водопровода.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня водоснабжения муниципального образования город Новороссийск.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования средств;
возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы являются:
протяженность построенных водопроводов;
количество водопотребителей;
рост уровня водоснабжения муниципального образования.

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 5

Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы:
"Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск"
Основание для разработки подпрограммы:
Федеральный закон РФ № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
Разработчик подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Координатор подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства",
Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск.
Источники финансирования подпрограммы:
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2016 годы из средств местного бюджета составляют - 245000 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2014 год - 85000 тыс. рублей, на 2015 год - 75000 тыс. рублей, на 2016 год - 85000 тыс. рублей. Средства краевого и федерального бюджетов будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год.
Цели и задачи подпрограммы:
Комплексное развитие водоснабжения муниципального образования город Новороссийск;
Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения;
Наращивание темпов водоснабжения с учетом максимальной загрузки действующих водопроводов, расширение водопроводных сетей.

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 6

Утверждены
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (млн. руб.)
2014
2015
2016
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет

ИТОГО
245000
85000
0
0
75000
0
0
85000
0
0
1.
Строительство объектов водоснабжения и канализации <*>
43000
13000
0
0
15000
0
0
15000
0
0
2.
Реконструкция объектов водоснабжения <*>
61000
20000
0
0
22000
0
0
19000
0
0
3.
Капитальный ремонт объектов водоснабжения <*>
56000
17000
0
0
18000
0
0
21000
0
0
4.
Проектные работы по объектам водоснабжения <*>
35000
15000
0
0
10000
0
0
10000
0
0
5.
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
50000
20000
0
0
10000
0
0
20000
0
0

--------------------------------
Примечание:
<*> Перечень объектов уточняется и утверждается главой муниципального образования город Новороссийск
<**> Переходящие объекты
<***> Подробная расшифровка по объектам уточняется (участие в краевых программах)

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 7

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1.1. В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.
1.2. Проблема газификации в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.
1.3. Отсутствие сетевого газа в 5 населенных пунктах муниципального образования (х. Дюрсо, х. Камчатка, п. Лесничество Абрау-Дюрсо, с. Федотовка, с. Широкая Балка), а также неполная газификация иных сельских поселений и внутригородских районов сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
1.4. Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.
1.5. Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.
1.6. Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.
1.7. В результате газификации муниципального образования город Новороссийск будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.
1.8. На сегодняшний день теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы Новороссийской группы населенных пунктов осуществляется от 74 муниципальных котельных (в том числе городских и поселковых). Общий расход тепла на жилищные и социальные нужды для города составит 455,74 Гкал/час. Это и есть полная нагрузка по теплу на текущий момент.
1.9. Объекты теплоснабжения имеют очень высокую степень износа. Техническая возможность присоединения новых нагрузок отсутствует. Износ тепловых сетей составляет 65%, износ теплотехнического оборудования - 68%. Проведя анализ существующего состояния системы теплоснабжения города, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития застройки различного назначения требуется серьезная реконструкция всех существующих систем теплоснабжения и достройка дополнительных источников тепла, а также магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.
1.10. Ориентировочная проектная нагрузка по теплу для Новороссийской группы населенных пунктов в 2030 году составит 955 Гкал/час, что говорит о необходимости ввода дополнительных генерирующих мощностей по теплу в размере - 500 - 520 Гкал/час. Данную дополнительную потребность в тепловой энергии предполагается обеспечить:
за счет строительства новых тепловых источников - 250 Гкал/час;
за счет реконструкции существующих тепловых источников - 180 Гкал/час;
за счет установки автономных тепловых источников - 70 - 90 Гкал/час.
1.11. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в с. Мысхако на сегодняшний день составляет 4,07 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 7,8 Гкал/ч.
1.12. В п. Верхнебаканский производительность действующих муниципальных котельных составляет 4,3 Гкал/ч, производственных котельных - 13,8 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять 7,6 Гкал/ч и обеспечиваться от вновь проектируемых котельных.
1.13. х. Убых и х. Горный на текущий момент не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 году потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять для х. Убых - 2,4 Гкал/ч, для х. Горный - 0,5 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных проектируемых в данных населенных пунктах.
1.14. В с. Абрау-Дюрсо производительность действующих муниципальных котельных составляет 2,51 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять 7,8 Гкал/ч и обеспечиваться от вновь проектируемых котельных.
1.15. с. Южная Озереевка, с. Северная Озереевка, х. Камчатка, с. Васильевка на текущий момент не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять с. Южная Озереевка - 6,5 Гкал/ч, с. Северная Озереевка - 7,3 Гкал/ч, х. Камчатка - 0,1 Гкал/ч, с. Васильевка - 0,3 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных, проектируемых в данных населенных пунктах.
1.16. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в с. Глебовское на сегодняшний день составляет 1,02 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 2,4 Гкал/ч. Дополнительная нагрузка будет покрываться автономными котельными.
1.17. с. Большие хутора, п. Лесничество Абрау-Дюрсо, х. Дюрсо на сегодняшний день не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять с. Большие хутора - 1,3 Гкал/ч, п. Лесничество Абрау-Дюрсо - 0,5 Гкал/ч, х. Дюрсо - 5,2 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных проектируемых в данных населенных пунктах.
1.18. с. Широкая балка, с. Федотовка на сегодняшний день не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять с. Широкая балка - 0,8 Гкал/ч, с. Федотовка - 2,9 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных проектируемых в данных населенных пунктах.
1.19. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в ст. Раевская на сегодняшний день составляет 2,08 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 12,8 Гкал/ч. Дополнительная нагрузка будет покрываться вновь проектируемыми котельными.
1.20. В ст. Натухаевская производительность действующих муниципальных котельных составляет 1,3 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять 4,5 Гкал/ч. Дополнительная нагрузка будет покрываться вновь проектируемыми котельными и частично автономными.
1.21. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в х. Семигорский на сегодняшний день составляет 2,2 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 3,6 Гкал/ч и обеспечиваются от вновь проектируемых котельных.
1.22. х. Ленинский путь, х. Победа на сегодняшний день не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 году потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять х. Ленинский путь - 0,4 Гкал/ч, х. Победа - 0,3 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных проектируемых в данном муниципальном образовании
1.23. Город Новороссийск в настоящее время снабжается электроэнергией от подстанции "Кирилловская" 220/110/35-6, связанной по линии 220 кВ с подстанцией "Крымская".
1.24. Практически все ПС 35 - 110 кВ г. Новороссийск перегружены, и техническая возможность для присоединения новых нагрузок отсутствует. Необходимо осуществление ряда мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов. В целях более рационального использования городской территории, улучшения условий проживания, а также с учетом стихийных бедствий рекомендуется воздушные ЛЭП 110 - 220 кВ постепенно переводить в кабельное исполнение.
1.25. Электрическая нагрузка г. Новороссийск к 2020 году составит 411,6 МВт, из них реализация инвестиционных проектов составляет 296,3 МВт, жилищно-коммунальное хозяйство 115,3 МВт.
1.26. Для обеспечения перспективных нагрузок необходима реализация мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов внешнего электроснабжения по г. Новороссийск, а также предполагается строительство нового тепло- и энергоисточника (ТЭЦ). Полная мощность вновь проектируемой ТЭЦ на полное развитие составляет 250 МВт по выработке электрической энергии и 250 МВт по выработке тепловой энергии. Размещение новой ТЭЦ предусматривается в районе очистных сооружений, находящихся в п. Алексино
1.27. Энергоснабжение с. Мысхако к 2030 году предполагается производить от проектируемой ПС "Мысхако" 110/10.
1.28. Энергообеспечение п. Верхнебаканский на сегодняшний день осуществляется от ПС "Тоннельная" 110/35/6. К 2030 году предусматривается строительство ПС "Первомайская" 110/10 с целью удовлетворения потребностей п. Верхнебаканский, х. Горный.
1.29. В с. Абрау-Дюрсо энергоснабжение осуществляется от ПС "Солнечная" 110/35/10 и ПС "Абрау-Дюрсо" 35/10/6. К 2030 году предусматривается строительство ПС "Брют" 110/10 в с. Абрау-Дюрсо для энергообеспечения с. Абрау-Дюрсо, с. Южная Озереевка, с. Северная Озереевка, х. Камчатка, с. Глебовское, с. Васильевка, х. Дюрсо, с. Большие хутора, п. Лесничество Абрау-Дюрсо.
1.30. Обеспечение с. Широкая балка, с. Федотовка электроэнергией к 2030 году будет осуществлено от проектируемой ПС "Широкая балка" 110/10.
1.31. ПС "Раевская" 110/10, а также ПС "ст. Раевская" 35/6 осуществляют обеспечение нагрузок ст. Раевская и х. Убых как на сегодняшний день, так и к 2030 г.
1.32. Энергоснабжение ст. Натухаевская и х. Победа к 2030 году предполагается производить от проектируемой ПС "Натухаевская" 110/10.
1.33. Обеспечение х. Семигорский, х. Ленинский путь электроэнергией к 2030 г. будет осуществлено от проектируемой ПС "Семигорская" 35/10.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:
2.1. Комплексное развитие газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.
2.2. Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения.
2.3. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для достижения 100-процентной газификации муниципального образования город Новороссийск природным газом.
2.4. Наращивание темпов электроснабжения с учетом максимальной загрузки действующих водопроводов, расширение водопроводных сетей.
2.5. Наращивание темпов теплоснабжения.
2.6. Закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
3.3. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат объекты при условии добровольного участия не менее 70 процентов собственников домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), находящихся в границах проекта строительства газопровода. Заказчиком строительства выступает МКУ "Управление строительства" в лице муниципального образования город Новороссийск.
4.2. Привлечение средств граждан для софинансирования мероприятий по строительству уличных газораспределительных сетей осуществляется на основании договора пожертвования. В данном договоре указывается конкретное направление использования средств.
4.3. Согласие граждан на участие в софинансировании строительства газопроводов в рамках данной Программы оформляется протоколом решения общего собрания граждан с указанием общей суммы средств, привлекаемых за счет населения и пофамильный список с личными подписями граждан о согласии софинансировать строительство объекта. Протокол решения общего собрания граждан заверяется главой внутригородского района или сельского поселения и скрепляется печатью.
4.4. Для участия в подпрограмме администрация внутригородского района или сельского поселения направляет в МКУ "Управление строительства" в срок не позднее 1 октября года предшествующего включению в программу следующие документы:
4.4.1. Пояснительная записка с указанием социальной значимости объекта подписанная главой администрации внутригородского района или сельского поселения и скрепленная печатью.
4.4.2. Справка о количестве индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства) в заявленном районе подписанная главой администрации внутригородского района или сельского поселения и скрепленная печатью.
4.4.3. Копия протокола решения общего собрания граждан с указанием общей суммы средств, привлекаемых за счет населения и пофамильный список с личными подписями граждан о согласии софинансировать строительство объекта, заверенная главой администрации внутригородского района или сельского поселения и скрепленная печатью.
4.4.4. Справка о наличии возможности подключения к существующим сетям газоснабжения, выданная ресурсоснабжающей организацией.
4.4.5. Заявление на вступление в программу подписанное главой администрации внутригородского района или сельского поселения.
4.5. Средства граждан для софинансирования мероприятий по строительству уличных газораспределительных сетей привлекаются в сумме 25 тысяч рублей с каждого газифицируемого домовладения (квартиры, земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства), находящихся в границах проекта строительства газопровода. В случае если не все собственники домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), изъявившие желание участвовать в строительстве газопровода, готовы внести в доход бюджета муниципального образования средства на софинансирование строительства, недостающая сумма может быть выделена за счет бюджета муниципального образования.
4.6. Последующее подключение к газопроводу домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), собственники которых не участвовали (частично участвовали) в софинансировании строительства газопровода, производится после внесения указанными собственниками домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства) в доход бюджета муниципального образования денежных средств (с учетом ранее оплаченной части).
4.7. В целях обеспечения равных условий участия граждан в строительстве объектов газоснабжения администрация муниципального образования город Новороссийск организовывают взаимодействие с газораспределительными организациями в части выдачи разрешений (технических условий) на подключение к газопроводу. Указанные разрешения выдаются только при наличии справки администрации внутригородского района или сельского поселения о внесении собственником домовладения в бюджет средств на участие в строительстве газопровода.
4.8. Объекты уличных газораспределительных сетей, сметная стоимость которых составляет менее 25 тысяч рублей в расчете на одно участвующее в софинансировании строительства домовладение (квартиру, земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства), строятся за счет средств граждан и в рамках настоящей подпрограммы не финансируются.
4.9. Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.
4.10. Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:
4.10.1. Исключения возможности нецелевого использования средств.
4.10.2. Возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.
Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования средств;
возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства газификации.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы являются:
протяженность построенных газопроводов;
количество газифицируемых домов (квартир);
рост уровня газификации муниципального образования;
протяженность построенных ЛЭП;
количество потребителей электроэнергии;
рост уровня электроснабжения муниципального образования;
количество введенных котельных;
протяженность построенных теплотрасс;
количество теплопотребителей;
рост уровня водоснабжения муниципального образования

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 8

Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы:
"Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки подпрограммы:
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2014 - 2016 годы";
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"
Разработчик подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Координатор подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства",
Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск.
Источники финансирования подпрограммы:
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2016 годы из средств местного бюджета составляют - 322901 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2014 год - 72513 тыс. рублей, на 2015 год - 83888 тыс. рублей, на 2016 год - 166500 тыс. рублей. Средства краевого и федерального бюджетов будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год.
Цели и задачи подпрограммы:
Комплексное развитие газификации, теплоснабжения и электроснабжения муниципального образования город Новороссийск;
Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения;
Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки, действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для достижения 100-процентной газификации муниципального образования город Новороссийск природным газом.
Наращивание темпов теплоснабжения и электроснабжения.

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 9

Утверждены
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (млн. руб.)
2014
2015
2016
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет

ИТОГО
322901
72513
0
0
83888
0
0
166500
0
0
1.
Реконструкция очистных сооружений <*>
13227
6727
0
0
2000
0
0
4500
0
0
2.
Водоснабжение и водоотведение жилых домов <*>
20740
8000
0
0
7740
0
0
5000
0
0
3.
Реконструкция Неберджаевского
1500
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Электроснабжение населенных пунктов г. Новороссийска <*>
16000
1000
0
0
5000
0
0
10000
0
0
5.
Техническое перевооружение системы газоснабжения котельных <*>
20500
500
0
0
5000
0
0
15000
0
0
6.
Строительство котельных <*>
15900
900
0
0
5000
0
0
10000
0
0
7.
Газопровод высокого давления от ГГРП с. Абрау-Дюрсо до ГРП х. Камчатка
15536
7000
0
0
3536
0
0
5000
0
0
8.
Газоснабжение Новороссийского района
13000
1000
0
0
2000
0
0
10000
0
0
9.
Распределительные газопроводы в районе ограниченном улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова в г. Новороссийске. Установка ШРП.
15000
3000
0
0
2000
0
0
10000
0
0
10.
Газоснабжение района Минное поле
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Газоснабжение с. Федотовка
3000
1000
0
0
2000
0
0
0
0
0
12.
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района Золотой рыбки, ограниченной территорией с. Цемдолина и с. Борисовка г. Новороссийска (Доп. работы)
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
13.
Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФК "Молоко")
41800
5800
0
0
16000
0
0
20000
0
0
14.
Проектные работы <*>
34301
5236
0
0
2065
0
0
27000
0
0
15.
Технологические присоединения к сетям электроснабжения <*>
33547
2000
0
0
1547
0
0
30000
0
0
16.
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам
16000
6000
0
0
5000
0
0
5000
0
0
17.
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
61350
21350
0
0
25000
0
0
15000
0
0

--------------------------------
Примечание:
<*> Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск
<**> Переходящие объекты

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 10

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

1.1. За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с решением задач, направленных на развитие дорожной сети, ремонта и реконструкции сетей водоснабжения, социальной инфраструктуры, что немаловажно для города Новороссийска.
1.2. В рамках реконструкции улицы Видова, протяженность которой составила более 2,222 километра, ширина проезжей части - 14,0 м, был выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении), на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свобода, что решило проблему, и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. В ходе выполнение работ были освоены денежные средства, в том числе из Федерального бюджета. Затем администрация муниципального образования город Новороссийск намеревается осуществить реконструкции другого участка ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского - 1,3 км. Проектная сметная документация подготовлена для прохождения государственной экспертизы.
1.3. Однако осталось проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на поселок Абрау-Дюрсо до улицы Тобольской, в этом направлении администрация муниципального образования город Новороссийск осуществляет подготовку проектно-сметной документации в рамках строительства объекта: "Обход 13-го жилого микрорайона в г. Новороссийске" (длина - 1,7 км). Затрагивая проблему движения автотранспорта в Приморском районе, силами администрации муниципального образования город Новороссийск осуществляется реконструкция ул. Герцена от ул. Рязанской до ул. Старотобольской, протяженность которой составляет - 1,577 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ выполняется: перенос сетей водоснабжения, перенос сетей теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство пешеходной части из тротуарной плитки.
1.4. Центральный район города Новороссийска тоже подвергся изменениям в сфере благоустройства. Это ул. Видова в границах ул. Кутузовская и ул. Свобода (0,67 км, упоминалась ранее в рамках реконструкции), ул. Бирюзова в границах ул. Видова и ул. Победы, где выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения, озеленения, и ремонту дорожного полотна и тротуарного покрытия.
1.5. На сегодняшний момент проводится ремонт ул. Свободы в границах ул. Видова и ул. Ботылева, протяженность которой составляет - 755 метров, где предусмотрен ремонт пешеходной части с устройство тротуарной плитки, в том числе с устройством парковочных мест для автотранспорта. Также администрация муниципального образования город Новороссийск намеревается произвести реконструкцию наружного уличного освещения и устройство озеленения на указанном объекте. Ремонт дорожного полотна был выполнен в рамках краевой целевой программы. Данная улица является связывающей артерией с. Широкая балка, где интенсивность движения максимальна, что создает заторы в "час пик". Соответственно встала задача произвести капитальный ремонт ул. Ботылева от ул. Свободы до ул. Осоавиахима, дальше по маршруту - ул. Осоавиахима от ул. Ботылева до ул. Харьковской.
1.6. В Центральном районе осуществляется ремонт ул. Победы в границах ул. Бирюзова и ул. Новороссийской республики, (участок от ул. Бирюзова до ул. Свободы - сдан в эксплуатацию, протяженность 180 п. м.). В рамках инвестиционной площадки и выполнение строительно-монтажных работ выполняются работы по устройству подпорных стен, переноса сетей водоснабжения и теплоснабжения. Также осуществляются работы по устройству наружного уличного освещения. Реконструкция данной улицы позволит изменить облик центральной улицы, а также даст возможность для развития инвестиций в рамках строительства многоэтажный жилых зданий.
1.7. Также необходимо реализовать планы по капитальному ремонту ул. Кутузовской в границах ул. Советов и ул. Видова, что улучшит пропускную способность данного участка.
1.8. Острая обстановка сложилась в Южном районе города, где уже на сегодняшний момент проводится благоустройство ул. Южной от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина (1 этап от ул. Пионерской до проспекта Ленина), где предусмотрено устройство дорожного полотна, с устройством наружных сетей освещения, в том числе устройство контактной троллейбусной сети, озеленения. Также проектом предусмотрено устройство подпорных стен и пешеходной зоны с устройством тротуарной плитки. Эти мероприятия позволят ввести в эксплуатацию комплекс жилых домов, строительство которых осуществляется компаниями - ООО "ОБД ИНВЕСТ" и ООО "Служба заказчика ПИК", где инвестиционная составляющая указанных компаний в благоустройстве ул. Южной присутствует. Протяженность объекта составляет 1114 метров и позволит увеличить порождения транспортного потока в границах проспекта Дзержинского и проспекта Ленина с устройством контактной троллейбусной сети.
1.9. Не оставлен без внимания проспект Ленина в границах ул. Куникова до ул. Героев Десантников, (участок 1, 2, 3 очереди проспекта Ленина до ул. Исаева - закончен, протяженность составляет - 1,4 км), где решилось много задач и проблем по предотвращению образованию заторов и организации движения с многополосным движением.
1.10. Осталась проблема движения транспорта на пересечении ул. Куникова и проспекта Дзержинского, где принято решение об обустройстве кругового движения. Исходные данные для предпроектных работ собираются, в том числе технические условия на перенос сетей инженерно-технического обеспечения и организацию дорожного движения с устройством надземных пешеходных переходов. Также в планах строительство кругового движения на пересечении ул. Видова и ул. Луначарского эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул. Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапское шоссе и ул. Горького).
1.11. Рассматривается вопрос о строительстве еще одного "дублера" Анапского шоссе вдоль жилых комплексов построенных ООО "ОБД-ИНВЕСТ".
1.12. В планах администрации муниципального образования город Новороссийск провести строительно-монтажные работы по реконструкции набережной, что позволит увеличить туристические зоны городских улиц и создать дополнительные территории отдыха. В добавлении реализуется строительство переходной скоростной полосы (одна 400 п. м., вторая 600 п. м.) для исполнения обязательств по инвестиционному соглашению дорога "Предгорье", тем самым это позволит ввести в эксплуатацию гольф-деревню и открыть новый привлекательный объект для туризма и отдыха. В добавок встали задачи по выполнению капитального ремонта моста в село Дюрсо с осуществлением ремонта автомобильной дороги - с. Абрау - с. Дюрсо.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:
2.1. Формирование условий для стабильного развития дорожной отрасли муниципального образования город Новороссийск.
2.2. Повышение пропускной способности безопасности дорожного движения.
2.3. Развитие дорожной сети для обеспечения движения общественного транспорта муниципального образования город Новороссийск, в том числе и коммерческого.
2.4. Устройство дополнительных мест для парковки автотранспортных средств.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
3.3. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат включенные в муниципальную подпрограмму объекты в границах муниципального образования город Новороссийск. Заказчиком строительства выступает муниципальное казенное учреждение "Управление строительства" в лице администрации муниципального образования город Новороссийск.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.
Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования средств;
возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы является:
количество введенных объектов в эксплуатацию, с указанием протяженности, количеством полос, парковочных мест и основных мощностей (для сетей инженерно-технического обеспечения).

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 11

Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы:
Подпрограмма: "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск"
Разработчик подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Координатор подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства",
Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск
Источники финансирования подпрограммы:
Объемы финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2016 годы из средств местного бюджета составляют - 668386 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2014 год - 173098 тыс. рублей, на 2015 год - 296000 тыс. рублей, на 2016 год - 199288 тыс. рублей. Средства краевого и федерального бюджетов будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год
Цели и задачи подпрограммы:
Формирование условий для стабильного развития социальной отрасли муниципального образования город Новороссийск. Повышение безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности дорожной сети. Повышение качества уровня жизни населения и инвестиционной деятельности муниципального образования город Новороссийск

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 12

Утверждены
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (млн. руб.)
2014
2015
2016
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет


668386
173098
0
0
296000
0
0
199288
0
0
1.
Реконструкция Набережной 4-я очередь от Шкипера до мемориала Малая Земля (1 очередь)
183000
60000
0
0
58000
0
0
65000
0
0
2.
Реконструкция ул. Победы
76000
16000
0
0
40000
0
0
20000
0
0
3.
Реконструкция ул. Куникова от пр. Дзержинского до пр. Ленина
6200
4200
0
0
2000
0
0
0
0
0
4.
Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске
65000
13000
0
0
52000
0
0
0
0
0
5.
Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской
91000
14000
0
0
47000
0
0
30000
0
0
6.
Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Луначарского I очередь
31000
1000
0
0
15000
0
0
15000
0
0
7.
Строительство дороги "Обход 13 жилого микрорайона г. Новороссийска"
31000
1000
0
0
15000
0
0
15000
0
0
8.
Дорожная разметка и установка искусственной дорожной неровности
1098
1098
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
"Устройство круговой транспортной развязки на пересечении ул. Куникова и пр. Дзержинского"
21000
1000
0
0
10000
0
0
10000
0
0
10.
Наружное освещение по ул. Свободы г. Новороссийск
13000
1000
0
0
10000
0
0
2000
0
0
11.
Установка опор по ул. Сухумийское шоссе
6300
6300
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Проектные работы <*>
33000
3000
0
0
20000
0
0
10000
0
0
13.
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам
20788
1500
0
0
2000
0
0
17288
0
0
14.
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
90000
50000
0
0
25000
0
0
15000
0
0

--------------------------------
Примечание:
<*> Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск
<**> Переходящие объекты

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 13

Утверждена
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами

1.1. Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных и школьных учреждений может стать для городского округа решающей в сфере образования. Ее решение потребует строительства дополнительных детских садов и школ.
1.2. Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного образования необходимо провести строительство новых или реконструкцию существующих детских садов в следующих населенных пунктах: с. Борисовка, с. Глебовское, ст. Раевская, ст. Натухаевская, х. Семигорский, ул. Южная, ул. Герцена города Новороссийска.
1.3. Сеть физкультурно-спортивных объектов в муниципальном образовании Новороссийск представляет собой систему, состоящую из 164 объектов физической культуры и спорта - сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе:
2 стадиона с трибунами;
53 спортивных зала;
3 бассейна.
1.4. Многие из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.
1.5. В целях обеспечения потребности постоянного населения муниципального образования Новороссийск в объектах спортивной инфраструктуры необходимо:
1.5.1. Строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 33600 м2 (для постоянного населения).
1.5.2. Строительство новых спортивных залов общего пользования с доведением их совокупной площади пола до 41760 м2 (для постоянного и временного населения).
1.5.3. Строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью пола 33600 м2 (для постоянного населения);
- строительство бассейнов с доведением их совокупной площади до 15702 м2 (для постоянного и временного населения).
1.5.4. Строительство плоскостных спортивных сооружений с доведением их совокупной площади до 818,7 тыс. м2 (для постоянного и временного населения).
1.5.5. Строительство детско-юношеской спортивной школы площадью пола залов 4200 м2 (для постоянного населения).
1.5.6. Строительство спортивно-досуговых центров с доведением совокупной площади залов до 126 тыс. м2 (для постоянного населения).
1.6. Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации водоснабжения муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.
1.7. Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:
2.1. Формирование условий для стабильного развития социальной отрасли муниципального образования город Новороссийск.
2.2. Повышение качества предоставления услуг социальной сферы.
2.3. Повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.
3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.
3.3. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат включенные в муниципальную подпрограмму объекты в границах муниципального образования город Новороссийск. Заказчиком строительства выступает МКУ "Управление строительства" в лице муниципального образования город Новороссийск.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования средств;
возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в. проекты строительства.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы является количество введенных мест в объектах социальной сферы

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 14

Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы:
"Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск"
Разработчик подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Координатор подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства",
Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск
Источники финансирования подпрограммы:
Источники финансирования Объемы финансирования мероприятий подпрограммы: Программы на 2014 - 2016 годы из средств местного бюджета составляют 408201 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2014 год - 99389 тыс. рублей, на 2015 год - 153856 тыс. рублей, на 2016 год - 154956 тыс. рублей. Средства краевого и федерального бюджетов будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год.
Цели и задачи подпрограммы:
Формирование условий для стабильного развития социальной отрасли муниципального образования город Новороссийск;
Повышение качества предоставления услуг социальной сферы;
Повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ





Приложение № 15

Утверждены
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 9 января 2014 г. № 10

МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (млн. руб.)
2014
2015
2016
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет


408201
99389
0
0
153856
0
0
154956
0
0
1.
Строительство физкультурно-спортивного сооружения для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по футболу в ст. Натухаевская
35237
35237
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Строительство "Футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленина, 97 в г. Новороссийске"
44252
8000
0
0
15626
0
0
20626
0
0
3.
Строительство "Общеобразовательная школа по ул. Видова в 13 микрорайоне г. Новороссийска"
110614
20000
0
0
30000
0
0
60614
0
0
4.
Строительство "Детский сад на 220 мест в районе ул. Герцена г. Новороссийск"
57970
7000
0
0
25200
0
0
25770
0
0
5.
Детский сад в районе ул. Южная г. Новороссийск
53000
9000
0
0
25000
0
0
19000
0
0
6.
Строительство "Детский сад на 230 мест в ст. Раевской по ул. Садовая, г. Новороссийск"
40530
5000
0
0
23000
0
0
12530
0
0
7.
Проектные работы
26157
4000
0
0
20000
0
0
2157
0
0
8.
Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам
11791
2502
0
0
5030
0
0
4259
0
0
9.
Обязательства по объектам прошлых лет <**>
28650
8650
0
0
10000
0
0
10000
0
0

--------------------------------
Примечание:
<*> Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск
<**> Переходящие объекты

Руководитель МКУ
"Управление строительства"
И.А.РУДЬ


------------------------------------------------------------------