Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 24.12.2014 N 2167 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2013 года N 1886 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 2167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 1886 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В целях обеспечения софинансирования с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2013 года № 1886 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 24 ноября 2014 года № 1884 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2013 года № 1886 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы".
3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Чудина) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального
образования Кореновский район
С.А.ГОЛОБОРОДЬКО





Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования Кореновский район
от 24 декабря 2014 г. № 2167

"Приложение

Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования Кореновский район
от 7 ноября 2013 г. № 1886
(в редакции
постановления
администрации муниципального
образования Кореновский район)
от 24 декабря 2014 г. № 2167

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Координатор муниципальной программы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Координаторы подпрограмм муниципальной программы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники муниципальной программы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район
Подпрограммы муниципальной программы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей";
"Пожарная безопасность образовательных учреждений";
"Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях";
"Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных учреждений";
"Меры социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему";
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
Ведомственные целевые программы
Не предусмотрены
Цели муниципальной программы
- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательных учреждениях;
- социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров, террористических актов и других опасностей;
- развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время;
- обеспечение системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами;
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере образования
Задачи муниципальной программы
- развитие сети образовательных организаций;
- мотивация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях;
- разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- развитие школьного автотранспорта, участвующего в подвозе учащихся, осваивающих образовательные программы начального, основного общего или среднего (полного) общего образования;
- создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
- оказание мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему;
- обеспечение выполнение муниципальных услуг в области образования;
- обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне.
Перечень целевых показателей муниципальной программы
- доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;
- введение дополнительных мест в системе дошкольного образования;
- доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;
- доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
- количество общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети "Интернет";
- доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей;
- соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы учителей в сфере общего образования;
- доля численности детей, занимающихся в спортивных секциях, в общей численности учащихся;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся;
- соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена);
- доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;
- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;
- доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей численности образовательных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов от общего числа образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, проводимых монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих обработку конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов огнеупорным составом, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения;
- доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения;
- доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории;
- доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и устройство ограждения территорий, автоматических ворот;
- увеличение количества образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания;
- удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;
- удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы";
- доля учащихся, принявших участие в учебно-полевых сборах, от общей численности учащихся 10 классов;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в туристических походах различного уровня, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;
- число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;
- доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования;
- доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Объем финансирования мероприятий программы составит:
общий объем - 476710,7 тысячи рублей
в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 19281,9 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 19281,9 тысячи рублей
2015 год - 00,0 тысячи рублей
2016 год - 00,0 тысячи рублей
за счет средств федерального бюджета - 11356,3 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 11356,3 тысячи рублей
2015 год - 00,0 тысячи рублей
2016 год - 00,0 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 446072,5 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 44124,7 тысячи рублей
2015 год - 201204,5 тысячи рублей
2016 год - 200743,3 тысячи рублей
Контроль за выполнением программы
администрация муниципального образования Кореновский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Система образования Краснодарского края является одной из самых крупных в Российской Федерации. По численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и численности школьников Кубань занимает 3 место в России, а по численности студентов среднего профессионального образования - 2 место.
В муниципальном образовании Кореновский район функционируют 47 учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования, в них обучаются и воспитываются 13922 ребенка. Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет всеми формами дошкольного образования в районе 67%, в крае выше и составляет 68,2%. При этом в районе сохраняется дефицит мест в детских садах. В общей очереди детей от 0 до 7 лет на услуги дошкольного образования находятся 1460 человек.
Очередь продолжает расти в связи с высоким уровнем рождаемости и нарастанием миграционных процессов.
Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний уровень подготовки школьников Краснодарского края почти по всем учебным предметам устойчиво превышает среднероссийский уровень, а по отдельным предметам сопоставим с ним. Из года в год увеличивается число выпускников края, выполнивших экзаменационные работы на высший балл - 100.
Вместе с тем в отдельных школах существуют риски неравенства в доступе к качественному образованию. Речь идет, прежде всего, о населенных пунктах с малокомплектными школами, в которых сложно обеспечить необходимый уровень и качество образования.
В последние годы существенно обновляется содержание общего образования: поэтапно внедряются федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного и полного общего образования. В настоящее время на него перешли 36 процентов школьников района. Тем не менее, по-прежнему актуально создание условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов, прежде всего в основной и старшей ступенях школы.
Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества образования на всех уровнях, в том числе процедура единого государственного экзамена.
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в районе реализуется проект по обучению их на дому с использованием дистанционных технологий. В настоящее время этой формой обучения охвачено 16 детей, имеющих необходимые медицинские показания. Увеличилась доля образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования. Однако не во всех организациях детям с ограниченными возможностями обеспечивается высокий уровень психолого-медико-социального сопровождения.
В районе большое внимание уделяется организации дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 53,7 процента школьников, что ниже среднекраевого показателя - 65,3.
Вместе с тем не все виды деятельности в организациях дополнительного образования развиваются активно. Отстают техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Анализ динамики общей численности детей по направленностям дополнительного образования свидетельствует о снижении охвата детей в формированиях технического (2,8%), эколого-биологического (2,4%), туристско-краеведческого направлений (2,5%), выпускники которых востребованы в экономике Кубани (будущие инженеры, специалисты сельского хозяйства, экологи и другие). Обусловлено это прежде всего тем, что эти виды деятельности требуют значительных финансовых, энергетических затрат, современных информационных технологий, оснащенной материальной базы.
Неблагоприятно на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увеличивается возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 18,7 процента, доля педагогов-мужчин - чуть более 15 процентов. Медленно обновляются педагогические коллективы. Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 12,8 процента.
Повышение заработной платы учителей стало одной из целей реализуемого с 2011 года проекта модернизации системы общего образования. Средняя заработная плата педагогических работников школ в третьем квартале 2013 года составила 22644 рублей (в том числе у учителей - 23275 рублей), это 103,3% от уровня среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике края, сложившейся в 3 квартале 2013 года, и в среднем на 4% выше значения за 2012 год.
Наряду с учительской повышается заработная плата и педагогических работников детских садов. В 3 квартале 2013 года их средняя заработная плата составила 19093 рубля, это 100,8% от уровня среднемесячной заработной платы работников общего образования, сложившейся в 3 квартале, и на 3,1% выше значения за декабрь 2012 года.
Вместе с тем остается низкой заработная плата педагогического персонала организаций дополнительного образования (65 процентов от средней заработной платы по экономике).
В крае введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, утверждены современные квалификационные требования к педагогическим работникам и правила аттестации, реализована модульно-блочная система повышения квалификации. В целях поощрения лучших учителей, педагогов дошкольного образования ежегодно выплачиваются премии администрации Краснодарского края.
В системе образования муниципального образования Кореновский район увеличивается возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 18,7 процента, доля педагогов-мужчин - чуть более 15 процентов. Медленно обновляются педагогические коллективы. Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 12,8 процента.
В целом образование отличается многообразием и взаимосвязанностью всех его ступеней. Необходимо и далее совершенствовать подходы, которые будут способствовать продвижению системы образования Кореновского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются:
- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательных учреждениях;
- социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров, террористических актов и других опасностей;
- развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшения качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время;
- обеспечение системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:
- развитие сети образовательных организаций;
- мотивация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях;
- разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- развитие школьного автотранспорта, участвующего в подвозе учащихся, осваивающих образовательные программы начального, основного общего или среднего (полного) общего образования;
- создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
- оказание мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему.
2.3. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.
Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, они согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиальным является то, что комплексы мероприятий муниципальной программы определены с учетом приоритетов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности образования и науки", долгосрочного социально-экономического развития Краснодарского края.
Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следующие подпрограммы:
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, укрепление материально-технических баз);
"Пожарная безопасность образовательных учреждений" (направлена на обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров);
"Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях" (направлена на обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных террористических актов и других опасностей);
"Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных учреждений" направлена на организацию оздоровления, занятости и трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период;
"Меры социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему" (направлена на обучение на педагогические специальности по целевому приему).
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу предопределено структурой системы образования и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества образования.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

5. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы
476710,7
Краевой бюджет
19281,9
00,0
00,0
Федеральный бюджет
11356,3
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
44124,7
201204,5
200743,3
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
в том числе:





Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
401644,5
Краевой бюджет
16327,2
00,0
00,0
Федеральный бюджет
11356,3
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
38482,3
167969,8
167508,9
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,
Объем финансирования мероприятий "Пожарная безопасность образовательных учреждений"
4529,1
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
1529,1
1500,0
1500,0
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
Объем финансирования мероприятий "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях"
3533,1
Краевой бюджет
533,1
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
1000,0
1000,0
1000,0
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
Объем финансирования мероприятий "Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных учреждений"
10984,5
Краевой бюджет
2421,6
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
3093,2
2735,0
2734,7
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
Объем финансирования мероприятий "Меры социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему"
320,0
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
20,0
150,0
150,0
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
Объем финансирования мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
55699,4
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
00,0
27849,7
27849,7
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0

Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках:
- программы Краснодарского края "Развитие образования", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1180 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования";

- государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1203 подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2014 - 2016 годы";
- государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани". Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1174 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани".

6. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы


Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

7. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;
- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.
Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы в следующие сроки: ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы
муниципального образования Кореновский район "Развитие
образования" на 2014 - 2016 годы

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы
1.1.
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей от 1 года до 7 лет
процентов
3
62,2
67,0
68,0
1.2.
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
мест
3
90
320
365
1.3.
Доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей
процентов
3
3,0
5,7
6,8
1.4.
Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.5.
Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
процентов
3
53,7
63,10
69,10
1.6.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети "Интернет"
процентов
3
21,7
26,0
34,0
1.7.
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы учителей в сфере общего образования
процентов
3
85,0
90,0
100,0
1.8.
Увеличение численности детей, занимающихся в спортивных секциях
процентов
3
77,5
78,9
81,0
1.9.
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
процентов
3
58,0
59,0
59,5
1.10.
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
процентов
3
89,0
92,5
95,0
1.11.
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена)
процентов
3
1,6
1,65
1,7
1.12.
Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся, в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования
процентов
3
0
23,5
35,2
1.13.
Доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.14.
Доля образовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.15.
Доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
20,0
17,0
15,0
1.16.
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.17.
Доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, от общего числа образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.18.
Доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.19.
Доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.20.
Доля образовательных учреждений, проводящих монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.21.
Доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих обработку конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов огнеупорным составом, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.22.
Доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
процентов
3
70,0
80,0
100
1.23.
Доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения
процентов
3
20,0
30,0
40,0
1.24.
Доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории
процентов
3
50,0
70,0
100
1.25.
Доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы ограждения территорий, устройство автоматических ворот
процентов
3
80,00
90,0
100
1.26.
Увеличение количества образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания
процентов
3
15,0
17,0
20,0
1.27.
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
процентов
3
30,0
35,0
40,0
1.28.
Удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы"
процентов
3
35,0
40,0
45,0
1.29.
Доля учащихся, принявших участие в учебно-полевых сборах, от общей численности учащихся 10 классов
процентов
3
95,0
96,0
97,0
1.30.
Туристических походах различного уровня, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
процентов
3
25,0
27,0
30,0
1.31.
Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему
человек
3
1
5
6
1.32.
Доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов, не имеющих нарушений
процентов
3
20,0
40,0
60,0
1.33.
Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
процентов
3
100
100
100
1.34.
Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
процентов
3
100
100
100





Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы муниципального образования
Кореновский район "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
1.1.
Задача
3
развитие сети образовательных организаций
1.1.1.
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций
3
Всего
19067,4
19067,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
19067,4
19067,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.2.
Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
3
Всего
21635,9
18023,5
1946,0
1666,4
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
1) доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей; 2) введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
3) увеличение численности детей, занимающихся в спортивных секциях
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
5870,6
5870,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
10016,3
10016,3
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
5468,0
2136,6
1946,0
1666,4
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

2.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
2.1.
Задача
3
мотивация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей
2.1.1.
Создание условий для эффективной деятельности образовательных организаций
3
Всего
42333,9
17571,9
12381,0
12381,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв.
2016 года
1) доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности детей;
2) количество общее образовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети "Интернет";
3) доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
3395,8
3395,8
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
1340,0
1340,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
37598,1
12836,1
12381,0
12381,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

3.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
3.1.
Задача
3
модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
3.1.1.
Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по уровням образования (организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов и выпускников 11 классов в форме и по материалам ЕГЭ)
3
Всего
1293,7
883,0
296,0
114,7
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена)
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
583,0
583,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
710,7
300,0
296,0
114,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

4.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
4.1.
Задача
3
совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях
4.1.1.
Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях
3
Всего
3221,6
2871,6
175,0
175,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
2700,6
2700,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
521,0
171,0
175,0
175,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

5.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
5.1.
Задача
3
разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
5.1.1.
Мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
3
Всего
14966,4
7748,4
3609,0
3609,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв.
2016 год
1) доля учителей, эффективно использующих современные образовательные
технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей; 2) доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
3777,2
3777,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
11189,2
3971,2
3609,0
3609,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

6.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
6.1.
Задача
3
развитие школьного автотранспорта, участвующего в подвозе учащихся, осваивающих образовательные программы начального, основного общего или среднего (полного) общего образования
6.1.1.
Приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся, осваивающих образовательные программы начального основного, основного общего или среднего (полного) общего образования
3
Всего
00,0
00,0
00,0
00,0

доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

7.
Цель
3
социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров
7.1.
Задача
3
проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности
7.1.1.
Мероприятия по пожарной безопасности
3
Всего
4529,1
1529,1
1500,0
1500,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года.
1) доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений;
2) доля образовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений;
3) доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей численности образовательных учреждений;
4) доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками

Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
4529,1
1529,1
1500,0
1500,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года.
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений;
5) доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов от общего числа образовательных учреждений; 6) доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки,
противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений;
7) доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений;
8) доля образовательных учреждений, проводящих монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений;
9) доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих обработку конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов огнеупорным составом, от общей численности образовательных учреждений
8.
Цель
3
социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных террористических
актов и других опасностей
8.1.
Задача
3
обеспечение всех учреждений образования ремонтом и устройством освещения, ограждения, автоматическими воротами, системой видеонаблюдения, современными системами тревожной сигнализации, оповещения
8.1.1.
Мероприятия по антитеррористической безопасности
3
Всего
3533,1
1533,1
1000,0
1000,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года.
1) доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения;
2) доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения;
3) доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории;
4) доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и устройство ограждения территорий, автоматических ворот

Краевой бюджет
533,1
533,1
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

9.
Цель
3
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
9.1.
Задача
3
создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в организациях отдыха и оздоровления детей
9.1.1.
Организация труда и отдыха, оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений
3
Всего
10174,8
5244,8
2465,0
2465,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
1) увеличение количества образовательных учреждений,
1) увеличение количества образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания;
2) удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;
3) удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы"

Краевой бюджет
2421,6
2421,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
7752,6
2823,2
2465,0
2465,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

10.
Цель
3
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
10.1.
Задача
3
подготовка учащихся 10 классов к военной службе
10.1.1.
Организация палаточного лагеря в рамках проведения учебно-полевых сборов учащихся 10 классов
3
Всего
359,7
120,0
120,0
119,7
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
доля учащихся, принявших участие в учебно-полевых сборах, от общей численности учащихся 10 классов
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
359,7
120,0
120,0
119,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
Внебюджетные источники




4 кв. 2016 года
00,0
00,0
00,0
00,0

11.
Цель
3
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
11.1.
Задача
3
развитие спортивно-туристической деятельности и туристическо-краеведческой работы в образовательных учреждениях
11.1.1.
Организация спортивно-туристической деятельности, туристическо-краеведческой работы учащихся образовательных учреждений
3
Всего
450,0
150,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в туристических походах различного уровня, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный
бюджет
450,0
150,0
150,0
150,0
4 кв. 2014
года;
4 кв.
2015
года; 4 кв.
2016
года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

12.
Цель
3
обеспечение системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами
12.1.
Задача
3
оказание мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему
12.1.1.
Выплата стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему
3
Всего
320,0
20,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года 2015 года; 4 кв. 2016 года
число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
320,0
20,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года 2015; года
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

13.
Цель
3
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере образования
13.1.
Задача
3
обеспечение выполнения муниципальных услуг в области образования
13.1.1.
Обеспечение выполнения муниципальных услуг в отрасли образования
3
Всего
354825,0
00,0
177412,5
177412,5
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0




Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0






Муниципальный бюджет
354825,0
00,0
177412,5
177412,5
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года





Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0




Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ






Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Кореновский район
"Развитие образования"
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район
Цели подпрограммы
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательных учреждениях
Задачи подпрограммы
- развитие сети образовательных организаций;
- мотивация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях;
- разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и и непрерывному профессиональному развитию;
- развитие школьного автотранспорта, участвующего в подвозе учащихся, осваивающих образовательные программы начального, основного общего или среднего (полного) общего образования
Перечень целевых показателей подпрограммы
- доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;
- введение дополнительных мест в системе дошкольного образования;
- доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;
- доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
- количество общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети "Интернет";
- доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей;
- соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы учителей в сфере общего образования;
- доля численности детей, занимающихся в спортивных секциях, в общей численности учащихся;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся;
- соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена);
- доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;
- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей;
- доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений;
- доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:
общий объем - 401644,5 тысячи рублей
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 11356,3 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 11356,3 тысячи рублей
2015 год - 00,0 тысячи рублей
2016 год - 00,0 тысячи рублей
за счет средств краевого бюджета - 16327,2 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 16327,2 тысячи рублей
2015 год - 00,0 тысячи рублей
2016 год - 00,0 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 373500,1 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 38482,3 тысячи рублей
2015 год - 167969,8 тысячи рублей
2016 год - 167508,9 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
администрация муниципального образования Кореновский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы

В системе образования администрации муниципального образования Кореновский район в настоящее время действуют:
20 дошкольных образовательных организаций;
22 дневных общеобразовательных организаций;
1 вечерняя (сменная) общеобразовательная организация;
3 организации дополнительного образования детей.
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях - 3072,0 человек;
в общеобразовательных организациях - 8120,0 человек;
в организациях дополнительного образования детей - 4130,0 человек.
Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования оказывают демографические тенденции и процессы миграции.
Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало сокращение количества дошкольных организаций и численности обучающихся в общеобразовательных организациях.
С 2000 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. В последние годы в районе остаются высокими как уровень рождаемости, так и уровень миграционных процессов.
Введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, таких как группы кратковременного пребывания, семейные группы, не могут кардинально повлиять на доступность дошкольного образования.
Возникает также сложность с оснащением мебелью и технологическим оборудованием восстановленных дошкольных организаций, что задерживает эксплуатацию введенных мест.
В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", регионального проекта модернизации систем общего образования существенно обновлена инфраструктура общего образования.
В настоящее время во всех общеобразовательных организациях имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Ими оснащены 38,8% учебных кабинетов, в том числе 60% кабинетов начальных классов. Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" на скорости более 2 Мб/с, составляет 43%. Во всех средних школах оборудованы локальные вычислительные сети, что обеспечило повсеместный переход на электронные дневники, журналы и электронную систему управления, доступ к сети "Интернет" в учебных кабинетах, создание зон Wi-Fi во всех школьных библиотеках и медиотеках.
Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. Во все школьные спортивные залы поставлено новое спортивное оборудование, что повысило уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В районе все школьные медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием и пролицензированы. 87,3% школ имеют в пищеблоках новое высокотехнологичное оборудование, что заметно улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся. К концу 2013 года горячим питанием охвачены практически все школьники (98,3%).
В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструктура. В настоящее время 70% школьных окон обновлены (от их общего количества), произведена замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые. Капитально отремонтированы 4 школьных спортивных залов.
В настоящее время услугами дополнительного образования детей охвачено 53,7% от общего количества обучающихся в районе. Организации дополнительного образования детей создают равные "стартовые" возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым.
Дополнительное образование остается бесплатным. Более половины детей, занимающихся в системе дополнительного образования детей, из семей с достаточно низким уровнем достатка. Система государственной поддержки развития детского творчества и досуга предоставляет детям этой категории возможность стать успешными, социально востребованными личностями.
Вместе с тем недостаточно развиваются техническое направление, детский и юношеский туризм, экологическое образование детей. Анализ качества и доступности дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о том, остаются проблемы получения услуг дополнительного образования детьми, проживающими в сельской местности, и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, полностью обеспечить равный доступ дополнительного образования детям с разными потребностями и возможностями независимо от места их жительства пока не удалось.
В сфере дополнительного образования детей не используются дистанционные формы образования, требуют совершенствования новые образовательные технологии - проектные, исследовательские, профессионально-ориентированные, особенно в области техники, естественных наук и профориентации подростков.
Материально-техническая база организаций дополнительного образования не соответствует современным требованиям инновационной экономики, рынка труда, техносферы образования. Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей сохраняются злободневные проблемы, требующие решения:
- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения;
- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;
- низкие темпы обновления педагогических кадров;
- недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;
- не созданы условия для удовлетворения потребностей старшеклассников в профильном обучении в соответствии со склонностями и интересами независимо от местожительства (в том числе с использованием дистанционных технологий обучения);
- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- развитие сети образовательных организаций;
- мотивация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях;
- разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- развитие школьного автотранспорта, участвующего в подвозе учащихся, осваивающих образовательные программы начального, основного общего или среднего (полного) общего образования.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы.
Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
401644,5
Краевой бюджет
16327,2
00,0
00,0
Федеральный бюджет
11356,3
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
38482,3
167969,8
167508,9
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0

Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках программы Краснодарского края "Развитие образования", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1180 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования".

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности подпрограммы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
1.1.
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей от 1 года до 7 лет
процентов
3
62,2
67,0
68,0
1.2.
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
мест
3
90
320
365
1.3.
Доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей
процентов
3
3,0
5,7
6,8
1.4.
Доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.5.
Доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
процентов
3
53,7
63,10
69,10
1.6.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети "Интернет"
процентов
3
21,7
26,0
34,0
1.7.
Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы учителей в сфере общего образования
процентов
3
85,0
90,0
100,0
1.8.
Увеличение численности детей, занимающихся в спортивных секциях
процентов
3
77,5
78,9
81,0
1.9.
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
процентов
3
58,0
59,0
59,5
1.10.
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
процентов
3
89,0
92,5
95,0
1.11.
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена)
процентов
3
1,6
1,65
1,7
1.12.
Доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся, в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования
процентов
3
0
23,5
35,2
1.13.
Доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений
процентов
3
20
40
60
1.14.
Доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
процентов
3
100
100
100





Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО,
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
Срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
1.1.
Задача
3
развитие сети образовательных организаций
1.1.1.
Строительство зданий дошкольных образовательных организаций
3
Всего
19 067,4
19 067,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
19067,4
19067,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









1.1.1.1.
Проектная документация (продукция) для строительства объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест города Кореновска"
3
Всего
14797,4
14797,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
14797,4
14797,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.2.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновск
3
Всего
1501,8
1501,8
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
1501,8
1501,8
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.3.
Разработка технической документации на стадии "Проектная документация" и "Рабочая документация" для строительства объекта "Котельная с газопроводом - отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска Краснодарского края"
3
Всего
422,0
422,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,
00,0

Муниципальный бюджет
422,0
4220,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.4.
Услуги по сбору исходных данных, необходимых для проектирования объекта: дошкольное образовательное учреждение на 325 мест
3
Всего
99,0
99,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
99,0
99,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.5.
"Технологическое присоединение к электрическим сетям электроснабжения дошкольного образовательного учреждения на 325 мест и котельной дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска Краснодарского края"
3
Всего
2247,2
2247,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
2 247,2
2 247,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.2.
Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
3
Всего
21635,9
18023,5
1946,0
1666,4
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
1) доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей от 1 года до 7
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
5870,6
5870,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
10016,3
10016,3
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
5468,0
2136,6
1946,0
1666,4
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









1.1.2.1.
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций (строительство пристроек к существующим дошкольным образовательным учреждениям)
3
Всего
7000,0
3668,6
1665,0
1666,4
2014 год;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей от 1 года до 7 лет;
2) введение дополнительных мест в системе дошкольного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
3482,4
3482,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Администрация муниципального образования Кореновский район
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
3517,6
186,2
1665,0
1666,4
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.2.2.
Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных учреждений, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов
3
Всего
4092,3
3811,3
281,0
00,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года
доля численности детей, занимающихся в спортивных секциях

Краевой бюджет
2388,2
2388,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
1704,1
1423,1
281,0
00,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года


Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.2.3.
Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в целях создания условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций)

Всего
10543,6
10543,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей от 1 года до 7 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
10016,3
10016,3
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Муниципальный бюджет
527,3
527,3
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

2.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
2.1.
Задача
3
мотивация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей
2.1.1.
Создание условий для эффективной деятельности образовательных организаций
3
Всего
42333,9
17571,9
12381,0
12381,0
4 кв.
2014
года;
4 кв. 2015 года; 4 кв.
2016
года
1) доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности детей;
2) количество общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет;
3) доля детей и молодежи в возрасте 518 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
3395,8
3395,8
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
1340,0
1340,0
00,0
00,0




Муниципальный бюджет
37598,1
12836,1
12381,0
12381,0
4 кв.
2014
года; 4 кв. 2015 года; 4 кв.
2016
года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









2.1.1.1.
Создание условий для укрепления здоровья детей и педагогических работников за счет обеспечения их горячим питанием и молоком (частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы из расчета 1,5 + 3,5 рубля в день на одного обучающегося и педагогических работников из расчета 1,0 + 11,5 рублей в день, обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
3
Всего
37143,1
12381,1
12381,0
12381,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016
года
количество учащихся, охваченных горячим питанием
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
37143,1
12381,1
12381,0
12381,0
4 кв.
2014
года; 4 кв. 2015;
4 кв.
2016
года







года; 4 кв. 2016 года


Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

2.1.1.2.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
3
Всего
1769,8
1769,8
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
количество общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной доступ к сети "Интернет"
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
1680,8
1680,8
00,0
00,0
4 кв. 2014 года

образования по основным общеобразовательным программам (увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика)

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
89,0
89,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

2.1.1.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (внедряющие инновационные образовательные программы)
3
Всего
1060,0
1060,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
1000,0
1000,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
60,0
60,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

2.1.1.4.
Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
3
Всего
2361,0
2361,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
715,0
715,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
1340,0
1340,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Муниципальный бюджет
306,0
306,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

3.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
3.1.
Задача
3
модернизация содержания образования и условий организации образовательного процесса для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
3.1.1.
Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по уровням образования (организация и проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов и выпускников 11 классов в форме и по материалам ЕГЭ)
3
Всего
1293,7
883,0
296,0
114,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла едино го государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результата ми единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена)
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
583,0
583,0
0,00
0,00
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

Муниципальный бюджет
710,7
300,0
296,0
114,7
4 кв.
2014 года; 4 кв.
2015 года; 4 кв.
2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

4.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
4.1.
Задача
3
совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях
4.1.1.
Совершенствование организационной структуры массового спорта в образовательных организациях
3
Всего
3221,6
2871,6
175,0
175,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
2700,6
2700,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
521,0
171,0
175,0
175,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









4.1.1.1.
Предоставление дополнительного образования детям (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края)
3
Всего
169,7
149,7
10,0
10,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
Администрация муниципального образования Кореновский район

Краевой бюджет
141,5
141,5
00,0
00,0
4 кв. 2014 года

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
28,2
8,2
10,0
10,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года

Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

4.1.1.2.
Оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях и лицеях
3
Всего
3051,9
2721,9
165,0
165,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
2559,1
2559,1
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
492,8
162,8
165,0
165,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

5.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
5.1.
Задача
3
разработка и реализация механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
5.1.1.
Мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
3
Всего
14966,4
7748,4
3609,0
3609,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016
1) доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
2) доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
3777,2
3777,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
11189,2
3971,2
3609,0
3609,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года



Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









5.1.1.1.
Проведение муниципального конкурса "Лучший воспитатель дошкольного учреждения муниципального образования Кореновский район"
3
Всего
286,4
286,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
286,4
286,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

5.1.1.2.
Осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений дополнительного образования
3
Всего
10646,6
3428,6
3609,0
3609,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
10646,6
3428,6
3609,0
3609,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

5.1.1.3.
Доведение средней заработной платы педагогических работников организации дополнительного образования детей отрасли образования до средней заработной платы учителя
3
Всего
3983,4
3983,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников организации дополнительного образования детей отрасли образования к уровню заработной платы учителей в сфере общего образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
3727,2
3727,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
256,2
256,2
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

5.1.1.4.
Выплата премии администрации Краснодарского края дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы
3
Всего
50,0
50,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности воспитателей
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
50,0
50,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
6.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
6.1.
Задача
3
развитие школьного автотранспорта, участвующего в подвозе учащихся, осваивающих образовательные программы начального, основного общего или среднего (полного) общего образования
6.1.1.
Приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся, осваивающих образовательные программы начального основного, основного общего или среднего (полного) общего образования
3
Всего
00,0
00,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

7.
Цель
3
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, безопасного пребывания в образовательном учреждении
7.1.
Задача
3
обеспечение выполнения муниципальных услуг в области образования
7.1.1.
Финансовое обеспечение муниципальных услуг
3
Всего
299125,6
00,0
149562,8
149562,8
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
299125,6
00,0
149562,8
149562,8
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









7.1.1.1.
Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели
3
Всего
111197,8
00,0
55598,9
55598,9
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
111197,8
00,0
55598,9
55598,9
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

7.1.1.2.
Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных дошкольных образовательных организаций на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели
3
Всего
91835,6
00,0
45917,8
45917,8
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
91835,6
00,0
45917,8
45917,8
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

7.1.1.3.
Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных, автономных образовательных организаций дополнительного образования на оказание муниципальных услуг, а также субсидий на иные цели
3
Всего
96092,2
00,0
48046,1
48046,1
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
96092,2
00,0
48046,1
48046,1
4 кв. 2015 года;
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0
4 кв. 2016 года



Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Кореновский район
"Развитие образования"
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район
Цели подпрограммы
социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров
Задачи подпрограммы
проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности
Перечень целевых показателей подпрограммы
- доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей численности образовательных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений;
- доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, от общего числа образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, проводимых монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, ежегодно проводимых обработку конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов огнеупорным составом, от общей численности образовательных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:
общий объем - 4529,1 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 4529,1 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 1529,1 тысячи рублей
2015 год - 1500,0 тысячи рублей
2016 год - 1500,0 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
администрация муниципального образования Кореновский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы

С целью повышения уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений в муниципальном образовании Кореновский район действовала районная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Кореновский район" на 2011 - 2013 годы, за время работы которой на повышение уровня безопасности учреждений образования из всех источников было направлено 7450,0 тыс. рублей.
В результате освоения средств краевого и муниципального бюджетов, а также привлечения внебюджетных средств достигнуты следующие результаты:
100 процентов образовательных учреждений установили автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения о пожаре во всех зданиях и помещений;
100 процентов учреждений привели в соответствие с нормативными требованиями пожарные лестницы, запасные пожарные выходы, ограждение по периметру шатровой кровли;
99 процентов учреждений полностью обеспечены огнетушителями;
91 процент учреждений доукомплектовали и отремонтировали имеющиеся пожарные краны;
87 процентов образовательных учреждений не имеют замечаний отделов государственного пожарного надзора в части, касающейся путей эвакуации, противопожарных преград;
86 процентов образовательных учреждений установили или привели в рабочее состояние наружное противопожарное водоснабжение.
Кроме того, отмечено резкое уменьшение количества возгораний в учреждениях образования. Погибших и пострадавших не было. Таким образом, необходимо продолжить мероприятия по обеспечению 100% образовательных учреждений средствами пожарной безопасности.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров, террористических актов и других опасностей.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить основную задачу: проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы.
Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность образовательных учреждений"
4529,1
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
1529,1
1500,0
1500,0
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности подпрограммы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений"
1.1.
Доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.2.
Доля образовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.3.
Доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
20,0
17,0
15,0
1.4.
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.5.
Доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, от общего числа образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.6.
Доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
98,0
99,0
100
1.7.
Доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.8.
Доля образовательных учреждений, проводящих монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений
процентов
3
100
100
100
1.9.
Доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих обработку конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов
процентов
3
100
100
100





Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных пожаров
1.1.
Задача
3
проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности
1.1.1.
Мероприятия по пожарной безопасности
3
Всего
4529,1
1529,1
1500,0
1500,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
1) доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений;
2) доля образовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений;
3) доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей численности образовательных учреждений;
4) доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений;
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
4529,1
1529,1
1500,0
1500,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

5) доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов от общего числа образовательных учреждений;
6) доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений;
7) доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений;
8) доля образовательных учреждений, проводящих монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений;
9) доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих обработку конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов огнеупорным составом, от общей численности образовательных учреждений

в том числе:









1.1.1.1.
Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части или "01"
3
Всего
392,9
192,9
100,0
100,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, установивших вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части "01", от общей численности образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
392,9
192,9
100,0
100,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.2.
Приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации
3
Всего
786,3
86,3
200,0
500,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, обеспеченных первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, пожарных знаков наглядной агитации, от общей численности образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
786,3
86,3
200,0
500,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


1.1.1.3.
Изготовление проектно-сметной документации всех видов работ
3
Всего
200,0
00,0
100,0
100,0
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, оформивших проектно-сметную документацию всех видов работ, от общей
Администрация муниципального образования Кореновский район

Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0


Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,
00,0


Муниципальный бюджет
200,0
00,0
100,0
100,0
4 кв. 2015
года;
4 кв.
2016
года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.4.
Обеспечение учреждений внутренними источниками противопожарного водоснабжения (ремонт или доукомплектование пожарных кранов, подводящих водопроводов), обеспечение учреждений наружными источниками противопожарного водоснабжения (ремонт или устройство пожарных водоемов, резервуаров, гидрантов, подводящих водопроводов)
3
Всего
200,0
00,0
200,0
00,0
4 кв. 2015 года
доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных внутренними и наружными источниками противопожарного водоснабжения, от общей численности образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
200,0
00,0
200,0
00,0
4 кв. 2015 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.5.
Приведение в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов
3
Всего
345,5
245,5
100,0
00,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года
доля общеобразовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, от общего числа образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
345,5
245,5
100,0
00,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв.
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.6.
Установка противопожарных дверей, люков, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей
3
Всего
800,5
200,5
300,0
300,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, установивших противопожарные двери, люки, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, от общей численности образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
800,5
200,5
300,0
300,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.7.
Лабораторно-измерительные работы в электроустановках
3
Всего
1062,9
262,9
400,0
400,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих лабораторно-измерительные работы в электроустановках, от общего числа образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
1062,9
262,9
400,0
400,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.8.
Монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях
3
Всего
394,6
194,6
100,0
100,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, проводящих монтаж и текущий ремонт средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре в помещениях, от общей численности образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
394,6
194,6
100,0
100,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.9.
Обработка деревянных конструкций зданий, чердачных помещений, воздухоотводов огнеупорным составом.
3
Всего
346,4
346,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
доля образовательных учреждений, ежегодно проводящих обработку конструкций зданий, чердачных помещений воздухоотводов огнеупорным составом, от общей численности образовательных учреждений
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
346,4
346,4
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Кореновский район
"Развитие образования"
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район
Цели подпрограммы
социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных террористических актов и других опасностей
Задачи подпрограммы
обеспечение всех учреждений образования ремонтом и устройством освещения, ограждения, автоматическими воротами, системой видеонаблюдения, современными системами тревожной сигнализации, оповещения
Перечень целевых показателей подпрограммы
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения;
- доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения;
- доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории;
- доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и устройство ограждения территорий, автоматических ворот
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:
общий объем - 3533,1 тысячи рублей
в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 533,1 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 533,1 тысячи рублей
2015 год - 00,0 тысячи рублей
2016 год - 00,0 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 3000,0 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 1000,0 тысячи рублей
2015 год - 1000,0 тысячи рублей
2016 год - 1000,0 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
администрация муниципального образования Кореновский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы

Неотъемлемой особенностью основной деятельности образовательных учреждений является большое количество детей и воспитанников, одновременно находящихся в помещениях школ и детских садов. Поэтому необходимо усиление мер по защите учащихся и воспитанников образовательных учреждений, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, совершенствованию системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Более того, активное применение и реализация программно-целевого метода позволит обеспечить взаимодействие министерства образования и науки Краснодарского края, управления образования администрации муниципального образования Кореновский район, органов Госпожнадзора, ОМ ВД по Кореновскому району, руководителей учреждений образования. В результате будут выполнены первоочередные мероприятия, связанные с безопасностью образовательных учреждений.
Вместе с тем за многие годы накопились проблемы обеспечения безопасности образовательных учреждений, решение которых требует вложения значительных финансовых средств.
Реализация мероприятий данной подпрограммы позволит повысить степень защищенности учреждений образования от террористических и экстремистских актов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных террористических актов и других опасностей.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить задачу:
обеспечение всех учреждений образования ремонтом и устройством освещения, ограждения, автоматическими воротами, системой видеонаблюдения, современными системами тревожной сигнализации, оповещения.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы. Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях"
3533,1
Краевой бюджет
533,1
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0


Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2014-2016 годы" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1203.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности подпрограммы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, информацию об исполнении мероприятий Подпрограммы в следующие сроки:
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях"
1.1.
доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
процентов
3
70,0
80,0
100
1.2.
доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения
процентов
3
20,0
30,0
40,0
1.3.
доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории
процентов
3
50,0
70,0
100
1.4.
доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы ограждения территорий, устройство автоматических ворот
процентов
3
80,00
90,0
100





Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
социально-экономическое развитие учреждений образования, способствующее обеспечению безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, сохранности зданий и оборудования от возможных террористических актов и других опасностей
1.1.
Задача
3
обеспечение всех учреждений образования ремонтом и устройством освещения, ограждения, автоматическими воротами, системой видеонаблюдения, современными системами тревожной сигнализации, оповещения
1.1.1.
Мероприятия по антитеррористической безопасности
3
Всего
3533,1
1533,1
1000,0
1000,0
4 кв. 2014 года; 4 кв. 2015 года; 4 кв. 2016 года
1) доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения;
2) доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения;
3) доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории;
4) доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и устройство ограждения территорий, автоматических ворот
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
533,1
533,1
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
3000,0
1000,0
1000,0
1000,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









1.1.1.1.
Обеспечение учреждений системами видеонаблюдения
3
Всего
1985,3
1185,3
400,0
400,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
533,1
533,1
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
1452,2
652,2
400,0
400,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.2.
Обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации,
3
Всего
500,0
00,0
250,0
250,0
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, технически обеспеченных современными системами тревожной сигнализации, оповещения
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
500,0
00,0
250,0
250,0
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.3.
Ремонт и устройство ограждения территории, автоматических ворот

Всего
847,8
347,8
250,0
250,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы и устройство ограждения территорий, автоматических ворот
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,
00,0

Муниципальный бюджет
847,8
347,8
250,0
250,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.4.
Ремонт и устройство освещения территории
3
Всего
200,0
00,0
100,0
100,0
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, в которых проведен ремонт и устройство освещения территории
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
200,0
00,0
100,0
100,0
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года

Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.5.
Изготовление проектно-сметной документации всех видов

Всего
00,0
00,0
00,0
00,0


Администрация муниципального образования Кореновский район

Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0


Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0


Муниципальный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0


Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
Кореновский район
"Развитие образования"
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ
РАЙОН "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район
Цели подпрограммы
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
Задачи подпрограммы
- создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
- подготовка учащихся 10 классов к военной службе;
- развитие спортивно-туристической деятельности и туристическо-краеведческой работы в образовательных учреждениях
Перечень целевых показателей подпрограммы
- увеличение количества образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания;
- удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;
- удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы";
- доля учащихся, принявших участие в учебно-полевых сборах, от общей численности учащихся 10 классов;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в туристических походах различного уровня, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:
общий объем - 10984,5 тысячи рублей
в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 2421,6 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 2421,6 тысячи рублей
2015 год - 00,0 тысячи рублей
2016 год - 00,0 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 8562,9 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 3093,2 тысячи рублей
2015 год - 2735,0 тысячи рублей
2016 год - 2734,7 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
администрация муниципального образования Кореновский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы

Вопрос организации отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетных для муниципального образования Кореновский район.
Подпрограмма заключается в обеспечении формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях обучаются 8120 учеников в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Кореновский район осуществляется на базе образовательных учреждений (лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха).
Организации отдыха и оздоровления детей в лагерях работают по различным направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, экологическое, краеведческое, трудовое, художественно-эстетическое. Реализуются различные программы духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей.
Особое внимание уделяется оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программно-целевой подход позволит последовательно осуществить меры по улучшению качества предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению детей, улучшению материально-технической базы оздоровительных лагерей, повышению квалификации специалистов, работающих в организациях отдыха и оздоровления детей. Все принятые меры позволят увеличить численность детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, подлежащих оздоровлению, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа рассчитана на реализацию в течение 3 лет, что позволит обеспечить системность выполнения мероприятий программы, создать условия для совершенствования и развития инновационных форм организации отдыха и оздоровления, а также творческого досуга, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время.
2.2. Для достижения основной цели предусматривается решение следующих задач:
- создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
- подготовка учащихся 10 классов к военной службе;
- развитие спортивно-туристической деятельности и туристическо-краеведческой работы в образовательных учреждениях.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы. Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных учреждений"
10984,5
Краевой бюджет
2421,6
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
3093,2
2735,0
2734,7
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0

Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани". Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1174 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани".

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности подпрограммы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных учреждений"
1.1.
Увеличение количества образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания
процентов
3
15,0
17,0
20,0
1.2.
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
процентов
3
31,0
35,0
40,0
1.3.
Удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы"
процентов
3
35,0
40,0
45,0
1.4.
Доля учащихся, принявших участие в учебно-полевых сборах, от общей численности учащихся 10 классов
процентов
3
95,0
96,0
97,0
1.5.
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в туристических походах различного уровня, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
процентов
3
25,0
27,0
30,0






Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
1.1.
Задача
3
создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в организациях отдыха и оздоровления детей
1.1.1.
Организация труда и отдыха, оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений
3
Всего
10174,8
5244,8
2465,0
2465,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
1) увеличение количества образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания;
2) удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;
3) удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы"
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
2421,6
2421,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
7753,2
2823,2
2465,0
2465,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









1.1.1.1.
Организация лагерей с дневным пребыванием для детей на базе муниципальных образовательных учреждений
3
Всего
2794,9
2214,7
290,1
290,1
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля образовательных учреждений, организующих лагеря дневного пребывания
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
1924,6
1924,6
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
870,3
290,1
290,1
290,1
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.2.
Организация отдыха и оздоровления одаренных детей в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края
3
Всего
1397,0
797,0
300,0
300,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
497,0
497,0
00,0
00,0
4 кв. 2014
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.3.
Организация летней занятости подростков по благоустройству образовательных учреждений, питание в лагерях труда и отдыха
3
Всего
801,0
267,0
267,0
267,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,
00,0

Муниципальный бюджет
801,0
267,0
267,0
267,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.4.
Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных и профильных лагерях (подвоз к месту отдыха и обратно)
3
Всего
736,9
269,5
233,7
233,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
736,9
269,5
233,7
233,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.5.
Организация отдыха (питание и проживание несовершеннолетних учащихся 5 классов МОБУ СОШ № 1 имени И.Д. Бувальцева МО Кореновский район) в городе Сочи
3
Всего
189,0
189,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
189,0
189,0
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.6.
Организация трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы"

Всего
4122,6
1374,2
1374,2
1374,2
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
удельный вес трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в рамках движения "Новые Тимуровцы"
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
4122,6
1374,2
1374,2
1374,2
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.7.
Организация отдыха (питание и проживание несовершеннолетних учащихся МОБУ ООШ № 18 МО Кореновский район) в городе Севастополе
3
Всего
133,5
133,5
00,0
00,0
4 кв. 2014 года
удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
133,5
133,5
00,0
00,
4 кв. 2014 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

2.
Цель
3
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
2.1
Задача
3
подготовка учащихся 10 классов к военной службе
2.1.1.
Организация палаточного лагеря в рамках проведения учебно-полевых сборов учащихся 10 классов
3
Всего
359,7
120,0
120,0
119,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учащихся, принявших участие в учебно-полевых сборах, от общей численности учащихся 10 классов
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
359,7
120,0
120,0
119,7
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

3.
Цель
3
развитие системы отдыха и оздоровления детей, формы ее организации, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества организации отдыха, занятость и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время
3.1
Задача
3
развитие спортивно-туристической деятельности и туристическо-краеведческой работы в образовательных учреждениях
3.1.1.
Организация спортивно-туристической деятельности, туристическо-краеведческой работы учащихся образовательных учреждений
3
Всего
450,0
150,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в туристических походах различного уровня, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
450,0
150,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования
Кореновский район
"Развитие образования"
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН,
НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПО ЦЕЛЕВОМУ ПРИЕМУ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район
Цели подпрограммы
обеспечение системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами
Задачи подпрограммы
оказание мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему
Перечень целевых показателей подпрограммы
число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:
общий объем - 320,0 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 320,0 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 20,0 тысячи рублей
2015 год - 150,0 тысячи рублей
2016 год - 150,0 тысячи рублей
Контроль за выполнением подпрограммы
администрация муниципального образования Кореновский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы

Вопрос обеспечения системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами является одним из приоритетных для муниципального образования Кореновский район.
Подпрограмма заключается в оказании мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему.
В системе образования муниципального образования Кореновский район увеличивается возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста составляет 18,7 процента, доля педагогов-мужчин - чуть более 15 процентов. Медленно обновляются педагогические коллективы. Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 12,8 процента.
Программно-целевой подход позволит последовательно осуществить меры по улучшению качества предоставляемых услуг в области образования, обеспечить потребности образовательных учреждений в педагогических кадрах, увеличить долю молодых учителей в педагогических коллективах. Программа рассчитана на реализацию в течение 3 лет, что позволит обеспечить системность выполнения мероприятий программы, создать условия для накопления положительного опыта и в конечном итоге достижения наибольшего положительного социального эффекта.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - обеспечение системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами.
2.2. Для достижения основной цели предусматривается решение следующей задачи:
- оказание мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы. Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Меры социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему"
320,0
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
20,0
150,0
150,0
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности подпрограммы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются образовательные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН,
НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПО ЦЕЛЕВОМУ ПРИЕМУ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма "Меры социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему"
1.1.
Число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему
человек
3
1
5
6





Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН, НАПРАВЛЕННЫМ
НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ЦЕЛЕВОМУ
ПРИЕМУ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
обеспечение системы образования муниципального образования Кореновский район педагогическими кадрами
1.1.
Задача
3
оказание мер социальной поддержки выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему
1.1.1.
Выплата стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, направленным на обучение на педагогические специальности по целевому приему
3
Всего
320,0
20,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
320,0
20,0
150,0
150,0
4 кв. 2014 года;
4 кв. 2015 года;
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 6
к муниципальной программе
муниципального образования
Кореновский район
"Развитие образования"
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Координатор подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район
Участники подпрограммы
управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр системы образования муниципального образования Кореновский район", муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры муниципального образования Кореновский район"
Цели подпрограммы
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере образования
Задачи подпрограммы
обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне
Перечень целевых показателей подпрограммы
доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит:
общий объем - 55699,4 тысячи рублей
за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район - 55699,4 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год - 00,0 тысячи рублей
2015 год - 27849,7 тысячи рублей
2016 год - 27849,7 тысячи рублей
администрация муниципального образования Кореновский район
Контроль за выполнением подпрограммы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации подпрограммы

Повышение качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг является одним из поручений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Целевым ориентиром преобразований, проводимых Правительством Российской Федерации, является интенсивный рост производительности труда и доступность услуг в социальной сфере, ориентация деятельности учреждений на эффективное удовлетворение запросов и потребностей людей.
В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных (муниципальных) услуг" в ходе административной реформы в муниципальном образовании Кореновский район сложилась система муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Всем муниципальным образовательным организациям доводятся муниципальные задания, обеспечивающие оказание качественных услуг. Вместе с тем, система муниципальных заданий требует совершенствования, усиления связи качества образовательных услуг и их финансового обеспечения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки
и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере образования.
2.2. Для достижения основной цели предусматривается решение следующей задачи:
- обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.4. Целевые показатели подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач подпрограммы. Плановые значения целевых показателей приведены в приложении № 1.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования мероприятий
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
55699,4
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
Муниципальный бюджет
00,0
27849,7
27849,7
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы


Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методики оценки эффективности подпрограммы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район № 1249 от 01.08.2014.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль
за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением осуществляет управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, которое:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются казенные учреждения муниципального образования Кореновский район, которые предоставляют в управление образования администрации муниципального образования Кореновский район, информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:
ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ





Приложение № 1

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Статус 1
Значение показателей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"
1.1.
Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
процентов
3
100
100
100





Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

№ п/п
Наименования предприятий
Статус 1
Источники финансирования
Объем финансирования, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам
срок реализации мероприятия
Непосредственный результат реализации мероприятий
Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель
3
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере образования
1.1.
Задача
3
обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне
1.1.1.
Финансовое обеспечение муниципальных услуг
3
Всего
55699,4
00,0
27849,7
27849,7
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
55699,4
00,0
27849,7
27849,7
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0


в том числе:









1.1.1.1
Финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования "Центральный аппарат"
3
Всего
14253,4
00,0
7126,7
7126,7
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 год
Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
14253,4
00,0
7126,7
7126,7
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

1.1.1.2.
Финансовое обеспечение деятельности казенных организаций
3
Всего
41446,0
00,0
20723,0
20723,0
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования
Администрация муниципального образования Кореновский район
Краевой бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Федеральный бюджет
00,0
00,0
00,0
00,0

Муниципальный бюджет
41446,0
00,0
20723,0
20723,0
4 кв. 2015 года,
4 кв. 2016 года
Внебюджетные источники
00,0
00,0
00,0
00,0

".

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Кореновский район
Р.Ю.ЧАГРОВ


------------------------------------------------------------------